SAT Service

Edição feita às 21h03min de 18 de março de 2020 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Segue uma listagem de todos os serviços existentes no SATService com uma breve descrição do que é realizado por cada uma das tarefas.



Tabela de conteúdo

TAREFA: BACKUP

A tarefa de backup quando configurada faz o backup do banco principal e envia o mesmo para o servidor de ftp da InterSite

Este procedimento jamais pode ser considerado como procedimento de backup da empresa, principalmente porque este servidor de ftp regularmente tem seus banco de dados apagados conforme demanda de espaço


Obs.: Apenas o banco principal é enviado, banco de log não é enviado


TAREFA: AVERBAATM

A cada período de tempo pré determinado na configurações do SATService desta tarefa, ele verifica as viagens que deveriam ser averbadas e não foram.

Caso elas não estejam averbadas ele fará nova tentativa de averbação.

Falamos em nova tentativa porque diversos fatores alheios ao sistema podem ocasionar a falha na averbação.

Onde a empresa ou responsável deve conferir se as viagens foram mesmo averbadas. E providenciar a averbação manualmente caso haja algum problema


TAREFA: NFEDEST

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré determinado no SATService novas buscas de notas para o painel de NF-e Destinadas


TAREFA: NFEATRANSP

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré determinado no SATService novas buscas de notas para o painel de NF-e a Transportar


TAREFA: BLOQFORN

Esta tarefa quando executada verifica se as viagens a qual esse fornecedor solicitou pagamento de Saldo e ou Adiantamento estão com a flag Chegou Doc desmarcada e bloqueia o fornecedor.


TAREFA: BLOQMOT

Esta tarefa quando executada bloqueia o cadastro dos motoristas que não tiveram viagens nos últimos X dias

Neste caso, o X dias pode ser determinado no Parâmetro Empresa DiasBloqMot


TAREFA: BLOQVEIC

Esta tarefa quando executada bloqueia o cadastro dos veículos que não tiveram viagens nos últimos X dias

Neste caso, o X dias pode ser determinado no Parâmetro Empresa DiasBloqVeic


TAREFA: CANCORDEMCAR

Esta tarefa ao ser executada ela cancela as ordens de carregamento que já venceram verificando a data de validade das mesmas.


TAREFA: SM_SINC

Esta tarefa realiza a sincronização das viagens e ocorrencias entre o SAT e o SATMot

Tanto do SAT para o SATMot como o inverso


TAREFA: MANUTPREV

Esta tarefa tem por objetivo enviar os dados referentes a manutenção preventiva dos veículos que estejam liberados no SATMot

Também é enviado um email com esses dados para a lista de e-mails configurados na tarefa


TAREFA: MOTEXAME

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes a exames vencidos e à vencer nos próximos dias, dias esses que são definido no parametro DiasLimite para o celular do motorista que esteja com o SATMot liberado


TAREFA: AUDIT_GERAL

; auditoria de geral em diversas tabelas

TAREFA=AUDIT_GERAL

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=24

; hora inicial que deverá ser executada a tarefa SE a Periodicidade estiver vencida

HoraIni=23:30

; Ultimos X dias que serão analisados de dados alterados

DiasAntec=5

; opcionais .. se informados estes campos o SAT irá desconsiderar os DiasAntec

DataIni=01/10/2019

DataFim=31/10/2019

; ListaSubTarefas a serem executadas (separadas por vírgula)

; 1 - Transações , 2 - Parcelas Pagas, 3-Parcelas Recebidas, 4- contas a pagar,5-Faturas de contas a pagar,6-Faturas,7-viagens

; 8 - reprocessar saldo antecipado clientes , 9 - reprocessar saldo antecipado fornecedores

ListaSubTarefas=1,2,3,4,5,6,7,8,9

; indica se serão gerados registros de auditoria, para funcionar precisa configurar os parametros empresa

; TipoDocAudCP - Código do tipo de documento de auditoria para "Contas a pagar/OS/NFe"

; TipoDocAudFat - Código do tipo de documento de auditoria para "Faturas"

; TipoDocAudFatCP - Código do tipo de documento de auditoria para "Fatura de contas a pagar"

; TipoDocAudParcCP- Código do tipo de documento de auditoria para "Parcelas a Pagar"

; TipoDocAudParcCR- Código do tipo de documento de auditoria para "parcelas a receber"

; TipoDocAudTrans - Código do tipo de documento de auditoria para "Transações"

; TipoDocAudViag - Código do tipo de documento de auditoria para "Viagens"

GeraAuditoria=S

; emails que receberão o resultado (separar por virgula)

EmailDest=bacarin@intersite.com.br,bacarin@listas.intersite.com.br


  • Auditoria GERAL - Descrição de Sub-Tarefas

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1-TRANSAÇÕES

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varrer a lista de transacoes inseridas/alteradas conferindo:

1) se elas tem vinculacao com parcelas

2) se a soma das parcelas bate com o total da transacao

3) gerar AVISO para transacoes avulsas

retorna erros e avisos

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2 - PARCELAS A PAGAR/PAGAS

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varrer a lista de parcelas inseridas/alteradas conferindo:

1) se o numero da transação existe (se for diferente de -1)

2) se o documento de origem da parcela (viagem,ccempfunc,fatcp,cp) existem no banco de dados

3) somar todas as parcelas que são da mesma tabela principal e verificar se batem com o valor da tabela principal

ex: se for uma parcela de AD de viagem, o SAT irá somar todas as parcelas de AD da viagem e verificar

se o valor da soma bate com adiantamentomotorista+acertoadiant

ex2: se for uma parcela de CP, o SAT irá somar todas as parcelas do CP

se o valor da soma bate com valordoCP-impostosretidos

4) Se foi gerado juros => conferir se o CP de juros pagos existe

5) se foi gerado desconto obtido => conferir se a fat de receita de desconto obtido existe

retorna erros e avisos


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3 - PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS

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varrer a lista de parcelas inseridas/alteradas conferindo:

1) se o numero da transação existe (se for diferente de -1)

2) se o documento de origem da parcela (fatura) existem no banco de dados

3) somar todas as parcelas que são da mesma fatura e verificar se batem com o total da fatura

4) Se foi gerado juros => conferir se a fatura de de juros recebidos existe

5) se foi gerado desconto concedido => conferir se o CP de desconto concedido existe

retorna erros e avisos


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4 - Auditoria de contas a pagar - CP, ordens de serviço e NFe

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varrer a lista de CPS/OS/NFe inseridas/alteradas conferindo:

1) Se for um CP => somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor do CP

2) somar todos os itens e verificar se batem com o valor do CP

3) Se o CP esta em faturas de CP, verificar se as mesmas existem

4) se o CP tem itemnota , varrer todos os itens verificando:

a) se tem codacertoprop => verificar se o mesmo existe

b) se tem codacertomotorista => verificar se o mesmo existe

c) se tem codfaturareceber => verificar se a mesma existe

retorna erros e avisos


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5 - Auditoria de FATURAS contas a pagar - FATCP

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varrer a lista de FatCP inseridas/alteradas conferindo:

1) somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor do CP

2) dependendo do tipo de fatura verificar se a soma dos componentes da mesma batem com o total

- faturas de contas a pagar

- faturas de viagens

- faturas de despesas de viagem

- fatura de contrato

retorna erros e avisos


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6 - Auditoria de FATURAS

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varrer a lista de Faturas inseridas/alteradas conferindo:

1) somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor da fatura

2) dependendo do tipo de fatura verificar se a soma dos componentes da mesma batem com o total

- faturas de viagens

- faturas de despesas de viagem

- fatura de parcelas previstas contrato

- fatura de terceiros/NFe

retorna erros e avisos


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7 - Auditoria de Viagens

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varrer a lista de Viagens inseridas/alteradas conferindo:

1) Se a viagem tiver faturas a receber auditar as faturas pois podem ter sido alterados valores na viagem que deixaram as faturas incorretas

2) Se a viagem tiver em uma ou mais fatCP, audita-las

3) Se a viagem tiver parcelas audita-las

retorna erros e avisos


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8 - Reprocessar saldo antecipado de todos os clientes

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varrer a lista de clientes reprocessando o saldo antecipado

se houver algum com diferença entre o saldo atual e o reprocessado é retornado erro


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9 - Reprocessar saldo antecipado de todos os fornecedores

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varrer a lista de fornecedores reprocessando o saldo antecipado

se houver algum com diferença entre o saldo atual e o reprocessado é retornado erro


Todos os registro encontrados pelo SatService, serão gravados no Painel de Auditoria do SAT em "Painéis>Painel de Auditoria"


Arquivo:Audit.png


E ao selecionar algum registro no Grid acima, poderá analisá-lo com mais detalhes clicando na aba 2.Auditoria, conforme abaixo.


Arquivo:Audit1.png


Legenda dos Combo "Status";

0-Pendente Ainda não analisado (Continua aparecendo no Grid). 1-Em Análise Já esta sendo analisado, porém ainda não foi finalizado (Continua aparecendo no Grid, em cor verde). 2-Cancelado Continua aparecendo no Grid, porém não é contabilizado como pendente 3-Finalizado Já foi analisado e resolvido (Nesse caso ele some do Grid)

TAREFA: SASCAR

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da sascar, e inseri-los no sistema SAT

Possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

TAREFA: CHEQUESTATUS

Nesta tarefa o SatService irá verificar todos os cheques inseridos e alterados nas ultimas 24hs analisando se o status deles estão corretos.

Se não estiver, irá ajusta-lo, gerar um log da operação e enviar um email para os emails definidos na tarefa avisando.

TAREFA: ENVIAEMAILCTE

Esta tarefa faz o envio por email do XML e ou PDF das viagens e ou MDF-e dependendo da opção de envio escolhida no cadastro do cliente

TAREFA: RECEBEEMAILXML

Como o serviço da SEFAZ de retorno dos XML de NFE as vezes não é rápido o suficiente, o email com o XML da NF-e chega para o cliente antes do SAT conseguir baixar para o Painel de XML (compras) ou Painel de NF-e's a transportar.

Sendo assim esta tarefa lê uma caixa de entra da um email pré determinado, normalmente uma conta de email destinada exclusivamente para recebimento de XML das notas e faz o lançamento da mesma no painel de xml.

Possibilitando assim o lançamentos das notas no contas a pagar como de costume

TAREFA: POSITRON

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da positron, e inseri-los no sistema SAT

Possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

TAREFA: ENVIADOCCF

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes as cartas frete para o websaf, para posterior consulta da mesma.

[TAREFA20]

; Processar valores de viagens gravando nos campos: vlmargem,vlMargemPS,vlFatFrota,vlFatEmpBr

TAREFA=CALCULAVLVIAG

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=6

HoraIni=01:00

;viagens com data >= DATAATUAL-DiasAntec

DiasAntec=2


TAREFA: VIAGEMNAOFAT

Esta tarefa analisa as viagens não faturadas e com base prazo de faturamento do referido cliente avisa por email as viagens que já deveriam estar faturadas separadas por cliente.


TAREFA: BLOQVEICLICVIAG

Esta tarefa realiza o bloqueio do referido veiculo que possua licenças de viagem vencida.

TAREFA: EQUIPPROXREV

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes a revisão dos equipamentos vencidos ou próximos de vencer

Levando em consideração os dias informados no parâmetro DiasLimite antes do vencimento para aviso


TAREFA: VEICLIC

Esta tarefa faz o envio dos dados sobre o vencimento de licenças do veiculo, para o celular dos motoristas que estejam com o SATMot liberado.

TAREFA: JABUR

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da Jabur, e inseri-los no sistema SAT

Possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

TAREFA: MDFEDEST

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré determinado no SATService novas buscas de MDF-e's para o painel de MDF-e Destinadas


--

TAREFA: AUTOTRAC

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da Autotrac, e inseri-los no sistema SAT

Possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.


TAREFA: BLOQVEICCADVENC

Esta tarefa faz o bloqueio do cadastro do veiculo caso o cadastro esteja vencido, usando a data de vencimento do cadastro para tal

TAREFA: VEICLICVENCIDA

Nesta tarefa se a licença estiver vencida ela muda o status da licença para encerrada caso essa licença esteja em veículos de terceiros

E para as licenças que estiverem informadas no parâmetro codlicviagem, que identifica que estas são licenças de viagem também

TAREFA: VENCLIC

Esta tarefa faz o envio por email das licenças vencidas ou que estão vencendo observando o parâmetro DiasLimite dos tipos de licenças definido na tarefa por email

TAREFA: AUTOTRACM VERIFICAR !!!!

Esta tarefa faz a tratativa das macros vindas da integração Autotrac

TAREFA: CTEDEST

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré determinado no SATService novas buscas de Ct-e' para o painel de CT-e Destinados

[TAREFA36]

; enviar dados sobre a ultima vez que houve evento de calibragem de pneus do veiculo para os motorsitas/celular que estejam liberados no SATMot

nos ultimos "KMLimite"</nowiki>

TAREFA=PNEUCALIBRAGEM

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=24

HoraIni=23:30

KMLimite=1000

; indica se será gerada mensagem ao motorista

EnviaSATMot=N

; emails que receberão a lista (separar por virgula)

EmailDest=bacarin@intersite.com.br,bacarin@listas.intersite.com.br


[TAREFA37]

; Processar o BI Frete , gerando a tabela temporária em BILayout e BIDados

TAREFA=BIFRETE

ALIASBD=SATI

; OPCIONAL periodiciade em minutos.. e escolher minutos remova a linha do "periodicidadeHoras"

PeriodicidadeMinutos=30

;PeriodicidadeHoras=6

HoraIni=01:00

; dias de antecedencia será processado com periodo de DATAATUAL-DIASANTEC até DATAATUAL

DiasAntec=2

; indica se a margem será processada pelo Peso de Saída ou se será margem real(igual ao lucr frete)

ProcMargemPS=N


[TAREFA38]

; Processar o BI Frota , gerando a tabela temporária em BILayout e BIDados

TAREFA=BIFROTA

ALIASBD=SATI

; OPCIONAL periodiciade em minutos.. e escolher minutos remova a linha do "periodicidadeHoras"

PeriodicidadeMinutos=30

;PeriodicidadeHoras=6

HoraIni=01:00

; dias de antecedencia será processado com periodo de DATAATUAL-DIASANTEC até DATAATUAL

DiasAntec=2

; indica se a margem será considerado frete empresa ou frete motorista (default = fretemot)

FreteEmpresa=N

; indica se a margem será considerado data viagem motorista ou data controle (default = controle)

DataMotorista=N


[TAREFA39]

; varrer a lista de usuarios liberados da empresa que tem email cadastrado

; e gerar um email com a lista de agenamentos vencidos+hoje+diasposteriores

TAREFA=USUAGENDA

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=24

HoraIni=23:30

DiasPosteriores=10


[TAREFA40]

; varrer a lista de funcionários e analisar os que fazem aniverário nos próximos "DiasPosteriores" dias

; varrer a lista de contatos de clientes e analisar os que fazem aniverário nos próximos "DiasPosteriores" dias

; e gerar um email com a lista de aniversariantes

TAREFA=ANIV

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=24

HoraIni=23:30

DiasPosteriores=10

EmailDest=bacarin@intersite.com.br,bacarin@listas.intersite.com.br


[TAREFA41]

; Enviar email com a lista de produtos em estoque

TAREFA=ESTOQUE

ALIASBD=SATI

PeriodicidadeHoras=24

HoraIni=23:30

EmailDest=bacarin@intersite.com.br,bacarin@listas.intersite.com.br

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