Faturas

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Tabela de conteúdo

Apresentando Faturas

A Tela de Faturas é responsável por agrupar Viagens/Despesas em geral ou entrada financeira no sistema, com ela é possível faturar as Viagens as Ordens de Serviços de proprietários terceiros , e até entradas de dinheiro de venda de veículos/imóveis e outros.


B1.png


Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;


Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser o mesmo informado na viagem;


Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;


Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
Tipofat.png

1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;

3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;

5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;

7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.

8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;

O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.

H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.

Faturar pelo Peso de ?

Chegada: o sistema calculará o valor a receber, considerando o peso de chegada desde que esteja informado o mesmo na viagem.


Saída: Selecionar essa opção se for fazer a fatura do calculo do frete empresa pelo peso de saída.


Menor Peso: Verifica qual o menor peso informado e faz o calculo a receber por este.

Faturando Estadias

Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia se houver estadia informada na viagem.

Cliente;

Remetente;

Destinatário.

Demais Campos

Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;

Condpag.png

Lembrando que Condições de pagamentos são as mesmas condições utilizadas nas telas de Contas a Pagar/Fatura/Fatura de Contas a Pagar;
para cadastrar uma condição diferente vá em Tabelas / Auxiliares /Condições de Pagamentos[1];

Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;


Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura, ou seja se esse valor que esta sendo faturado é proveniente de Viagens / Venda de Sucata / Venda de ativos entre outros;


Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;


Campo Período: Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados de viagens feitas dentro do período informado;


Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura, lembrando que, ao informar um numero de pedido nesse campo, somente aparecerá viagens que pertençam a esse pedido.


Unidade de Embarque: Nesse caso é opcional,mas pode ser informado, deve ser a mesma Unidade de Embarque informada no cadastro da viagem.


Tipo Recebimento: Se Boleto, Carteira, Cheque, Depósito;


Campo Conta Corrente: Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito;

Cadastrando Uma Fatura de Viagens / Despesas

Filme.pngCadastrando Fatura de Viagens a receber no SiteSAT


Para fazer o cadastro de uma fatura para cobrança de viagem ou despesas, deve ser levado em conta:

- Filial da Fatura ser a mesma da viagem ;

- Cliente da Fatura ser o mesmo da viagem;

- Se será faturado por peso saída ou peso de chegada e ainda pegar menor peso;

- Tipo de Fatura - se Saldo,Atdo,Adto+Saldo,Estadia,etc... ;

Fatura.png

Coloque os dados para emissão dessa fatura.

Feito a inserção dos dados do cabeçalho da fatura clique no Botão GRAVARGravar.png;

Após gravar, clique em Vincular Conhecimentos/Despesas: para incluir uma ou mais viagens nesta fatura.


Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem,e seleciona o tipo de fatura, para incluir Despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura O-Outras;


Vincular.png


Se os dados do cabeçalho estiverem corretos, abrirá a tela para que seja selecionada e inserida as viagens a essa fatura criada, ou esse mesmo procedimento pode ser feito para remover uma ou mais viagens da fatura.


As setas > < ,<< >> são responsáveis por movimentar as viagens para dentro ou fora da fatura,


Setas Duplas >>: Movem várias viagens ao mesmo tempo.


Setas Unicas >: Move apenas uma viagem selecionada.

Esses procedimentos servem tanto para Faturar quanto remover da Fatura


sendo que as viagens que ficarem no lado DIREITO, assumem o status de Faturadas,


as viagens que estão do lado ESQUERDO, são viagens pendentes(sem peso de chegada), ou mesmo Não faturadas


Incluirviagemfat.png


Para Finalizar o procedimento do lançamento da Fatura, devemos clicar no Botão Gerar Parcelas


Gerarparc.png


Gerada a parcela, se for necessário conferir a parcela vá na aba 2.Parcelas


Parcfaturarec.png


Para Finalizar, clique no Botão Finalizar/Reiniciar Fatura, para que a mesma entre nos relatórios de contas a receber e na tela de baixa de contas a receber.


Finalizarfatura.png

Remover Uma Fatura de Viagens

Para remoção de uma fatura, a mesma só poderá ser feita em casos da fatura ainda não ter sido recebida.

Se ainda não foi recebida, basta clicar no botão Finalizarfatura.png, e posteriormente no botão Remover Remover.png

As Viagens voltarão a ficar disponível para Edição e posterior Faturamento novamente.

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