Faturas de Contas a Pagar
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− | ''' | + | '''ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS:''' estes valores são [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#Aba_4._Dados_Complementares IMPOSTOS RETIDOS LANÇADOS NO CONTAS A PAGAR] |
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Edição atual tal como 14h41min de 6 de agosto de 2021
A Fatura de Contas a Pagar ou Agrupamento de Despesas, é usado para faturar os contas a pagar marcados a A faturar
Pois no contas a pagar, no lançamento a nota caso não tenha a informação do vencimento anexado a nota ou em casos do fornecedor gerar um agrupamento/fatura de cobrança num prazo definido (Ex.: Um posto de combustíveis que a transportadora tem convênio e abastece o mês todo e no fim do período o mesmo emite uma só cobrança)assim o próximo passo e fazer uma Faturas de Contas a Pagar com esse CP dentro;
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.
Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Grupo Tipo da Fatura
Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;
Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;
Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;
Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;
Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;
Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;
Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;
Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;
Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
[editar] CRIANDO UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR
1º Passo Clique em NOVO (botão com uma folha branca)
2º Passo = Após isso Selecione a
Filial: esta filial deve ser a MESMA QUE FOI INFORMADA NO CONTAS A PAGAR OU VIAGEM
Fornecedor: informe quem será pago, o fornecedor da fatura ou agrupamento
Data de Emissão: pode ser retroativa
Condição de pagamento: se informado A VISTA informe o VENCIMENTO senão o sistema gera para a mesma data de emissão
Em Tipos de Fatura: escolha a finalidade que sera utilizada esta fatura e vá para a aba 2.Parcelas para gerar a mesma
Contas a Pagar: aparece os CPS deste fornecedor marcados a faturar no lançamento
Viagens(Sest-Senat/IRRF/INSS/INSS/ISS/Quebra/Despesas): estes tipos destacados são referentes a impostos e descontos informados diretamente na tela de viagem a ser descontado e repassado para os devidos fornecedores
ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS: estes valores são IMPOSTOS RETIDOS LANÇADOS NO CONTAS A PAGAR
Escolhido o tipo da Fatura que ira ser feito , clique na opção de Inclusão de Contas a pagar/Impostos
Abrirá então a tela para manipulação, inclusão e remoção de contas a pagar/viagens de dentro da fatura
Incluídos dentro da fatura clique na opção de CONFIRMAR
Gerada a fatura e confirmada, é desta forma abaixo que aparecerá a fatura no Financeiro / Baixa de parcelas a pagar