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(8 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) |
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− | Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.
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− | [[Arquivo:manual30_html_765e275e.png]] | + | |
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− | '''Campo Filial:''' Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
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− | '''Campo Fornecedor:''' Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
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− | '''Grupo Tipo da Fatura'''
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− | '''Contas a Pagar:''' Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;
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− | '''Agregados:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
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− | '''ISS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
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− | '''Imps Federais:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
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− | '''PIS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
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− | '''COFINS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
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− | '''CSLL:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
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− | '''IRRF:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
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− | '''INSS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
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− | '''Viagens(SestSenat):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;
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− | '''Viagens(IRRF):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;
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− | '''Viagens(INSS):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;
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− | '''Viagens(INSS Emp):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;
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− | '''Viagens(ISS):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;
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− | '''Campo Período (Opcional):''' Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
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− | '''Inclusão de Contas a Pagar/Impostos:''' Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;
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− | '''Campo CFOP:''' Informar neste campo o CFOP desta fatura;
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− | '''Campo Obs:''' Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;
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− | '''Botão ‘Contas a Pagar’:''' Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
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− | '''Botão ‘Viagens’:''' Atalho para acesso a tela de viagens;
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− | '''Botão ‘Ajustar Valor’:''' Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
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− | ==PARA COMEÇAR O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE FATURA DE VIAGENS :==
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− | ''1ºPasso ='' Clique em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] (botão com uma folha branca)
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− | ''2ºPasso ='' Após isso Selecione a filial ,escolha o Fornecedor e defina a Condição de pagamento.
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− | ''3ºPasso ='' Em tipos de fatura , escolha '''Viagens(SestSenat)'''
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