Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar

Edição feita às 16h28min de 28 de outubro de 2015 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.


1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar


Aba → Parcelas a Pagar


Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.


Baixacp.jpg


  • Campo:
CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC
Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA
CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE


  • Flag:
Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada
  • Botão:
Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid
Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão
Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título
Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais
Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento
Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado
Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT
Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema
Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados
Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque
Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT
Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada
Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado
Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor
Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid
OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)
Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)
Ferramentas pessoais
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