Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar

(Diferença entre revisões)
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 39: Linha 39:
 
# Descrição: digite uma observação para o crédito
 
# Descrição: digite uma observação para o crédito
 
# Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
 
# Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
 +
 +
 +
Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.
 +
 +
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
 +
 +
 +
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.
 +
 +
1. Data Controle: data do lançamento do dédito
 +
2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
 +
3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
 +
4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionáio pertence
 +
5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
 +
6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
 +
7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
 +
8. Descrição: digite uma observação para o débito
 +
9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
 +
 +
 +
 +
Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.
 +
 +
Acesse ao '''Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários''', em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
 +
 +
 +
[[Arquivo:Salmot2.png]]
 +
 +
 +
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor '''Adiantamento de R$ 100,00'''.
 +
 +
# '''Data Controle:''' data do lançamento do débito
 +
# '''Data Emissão:''' data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
 +
# '''Funcionário:''' selecione o Funcionário da Empresa
 +
# '''Filial:''' selecione a qual Filial o Funcionário pertence
 +
# '''Tipo CC Emp:''' selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
 +
# '''Crédito/Débito:''' selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
 +
# '''Valor:''' digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
 +
# '''Descrição:''' digite uma observação para o débito
 +
# Para salvar o lançamento clique no botão '''Confirmar.'''

Edição de 14h30min de 12 de janeiro de 2016

Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema

1) Importação de Rubricas do sistema Domínio

o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func


2) Lançamento manual direto no contas a pagar


Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário

Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:

Funcionário

Liberado.

Salmot.png


Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot1.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do crédito
  2. Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o crédito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.

1. Data Controle: data do lançamento do dédito 2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle 3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa 4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionáio pertence 5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado 6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo 7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário 8. Descrição: digite uma observação para o débito 9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot2.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do débito
  2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o débito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas