Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar
(→Gerar Salários de Funcionários em Massa) |
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Edição de 21h49min de 22 de março de 2016
Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema
1) Importação de Rubricas do sistema Domínio
o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func
2) Lançamento manual direto no contas a pagar
Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário
Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:
Funcionário S ou N
Liberado.
Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário,
nesse passo e possível fazer o lançamento da despesa a ser descontada do funcionário no cadastro de contas a pagar para ter a informação de custos de cada item no relatório de despesas
veja o exemplo abaixo do lancamento no contas a pagar
a opção A FATURAR É OPCIONAL MARCAR já que você pode faturar esta despesa para fazer um único pagamento de vários funcionários.
ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.
- Data Controle: data do lançamento do crédito
- Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
- Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
- Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
- Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
- Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
- Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
- Descrição: digite uma observação para o crédito
- Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.
- Data Controle: data do lançamento do débito
- Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
- Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
- Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
- Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
- Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
- Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
- Descrição: digite uma observação para o débito
- Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
Gerar Salários de Funcionários em Massa
Esta opção gera lançamento de crédito no Conta Corrente Empresa/Funcionário e um contas a pagar para que seja gerado o custo do salário liquido do funcionário para a empresa.
Para usar esta opção, primeiramente precisa ir no cadastro de um por um dos funcionários na aba I. Eventos e cadastrar o referido evento.
Abra o cadastro do funcionário em Tabelas - Funcionários - Cadastro e vá na aba I. Eventos conforme ilustra a imagem a seguir:
Imagem
Em seguida clique no botão de novo e preencha os dados referente ao evento observando os seguintes pontos:
- Data
- Tipo
- Credito/Debito
- valor
- Taxa
- Valor Descontado
- Fornecedor
- Gera? CP + CC EmpFunc
- Gera? Somente CP
- Gera? Somente CC EmpFunc
- Código Externo
- Serie
- Item de Despesa
- Tipo Conta Corrente
- Dia Vencimento
- Observação