Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar

Edição feita às 21h26min de 22 de março de 2016 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema

1) Importação de Rubricas do sistema Domínio

o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func


2) Lançamento manual direto no contas a pagar


Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário

Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:

Funcionário S ou N

Liberado.

Salmot.png


Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário,

nesse passo e possível fazer o lançamento da despesa a ser descontada do funcionário no cadastro de contas a pagar para ter a informação de custos de cada item no relatório de despesas

veja o exemplo abaixo do lancamento no contas a pagar

Lanctocontpag.png


a opção A FATURAR É OPCIONAL MARCAR já que você pode faturar esta despesa para fazer um único pagamento de vários funcionários.


Lanctocontpag2.png


ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot1.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do crédito
  2. Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o crédito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot2.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do débito
  2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o débito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


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