Parâmetros Empresa

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| ExigeOrdCarregViag || B || N || Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
 
| ExigeOrdCarregViag || B || N || Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
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| ExigeChaveCP || B || N || Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
 
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| EmpresaSimplesNacional || B || N || Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN
 
| EmpresaSimplesNacional || B || N || Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN

Edição de 14h12min de 30 de abril de 2014

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoFatPagViag B S Solicitar acerto de valor na insercao de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
ArqDeclaracaoEstadia S Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras
ArqFichaMot S Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Seguradora na tela de veiculoS
ArqFichaMotorista S Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Motorista na tela de Motorista
ArqManifCheckList S Nome do arquivo .doc para impressao do CheckList do Manifesto.
ArqManifTermoResp S Nome do arquivo .doc para impressao do Termo de Responsabilidade do Motorista
ArqOrdemCar S Nome do arquivo .doc para impressao da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
ArqPedido S Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado no Pedido -> Imprimir -> Word
ArquivoLogo S Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
ArquivoLogoDacte S Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
ArqViagem S Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens -> Imprimir -> Word
AtuCidOriDestViag B N Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatario na insercao da Viagem
AtuViagBaseICMS B S Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de insercao quanto em alterção
AtuViagFreteEmp B S Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteração
AtuViagFreteMot B S Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteracao
AtuViagImpPropFisica B N Recalcula sempre os impostos de proprietarios pessoa fisica tanto em modo de insercao quanto em alteracao
AutotracControlocCodCidadeDiv I O Cidade que sera utilizada na importacao do Controloc/Autotrac como Cidade DiversoS
AvisoKMMenorContaPageOS B N Verificar se o km digitado e maior do que o anterior
BaseISSParaCalculoImpostoS B N Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default e utilizar o frete Empresa
BDVeicMotPropGrande B N Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimizacao das consultas
BloqCtesForaSeq I 50 Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
BloqCamposPedViagem B N Se estiver com S nenhum campo definido no pedido podera ser alterado na viagem
BloqPrecoItemForn B N Bloquear a alteracao do valor unitario dos itens definidos nos fornecedores
BloqSeGeradoAcerto B N Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest B N Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
BuscaEspecieMercNFViag B N Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
CartaFreteDuplicada B N Se estiver marcado S, nao sera permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a serie 2
CasasDecimaisPesoViagem I 0 Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
CasasDecimaisPPTsViagem I 0 Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
CasasDecimaisFreteViagem I 0 Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
CCEmpFuncCred B N Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de credito no CC Emp/func
CCEmpFuncDeb B N Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de debito no CC Emp/func
CFatContaCOFINSRetido S Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido
CFatContaCSLLRetida S Contabilidade - Conta contabil CSLL Retida
CFatContaICMSRetido S Contabilidade - Conta contabil ICMS Retido
CFatContaINSSRetido S Contabilidade - Conta contabil INSS Retido
CFatContaIRRFRetido S Contabilidade - Conta contabil IRRF Retido
CFatContaISSRetido S Contabilidade - Conta contabil ISS Retido
CFatContaPISRetido S Contabilidade - Conta contabil PIS Retido
CFatContaReceita S Contabilidade - Conta contabil de receitaS
CFatContaSeguro S Contabilidade - Conta contabil de despesas com seguroS
CFatHist S Contabilidade - Historico padrao FaturaS
CFatHistCOFINSRetido S Contabilidade - Histori cocontabil COFINS Retido
CFatHistCSLLRetida S Contabilidade - Historico contabil CSLL Retida
CFatHistICMSRetido S Contabilidade - Historico contabil ICMS Retido
CFatHistINSSRetido S Contabilidade - Historic ocontabil INSS Retido
CFatHistIRRFRetido S Contabilidade - Historico contabil IRRF Retido
CFatHistISSRetido S Contabilidade - Historico contabil ISS Retido
CFatHistPISRetido S Contabilidade - Historico contabil PIS Retido
ChequeFluxoCaixa N Mostrar os cheques separados no relatorio de fluxo de caixa
CHistContaPag S Contabilidade - Historico padrao Contas a pagar
Cooperativa B N Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
CodCliPadraoFrac I 0 Codigo do cliente para tabela de frete padrao carga fracionada
CodItemARLA I 0 Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
CodItemCamaraFria I 0 Codigo do item do oleo diesel para a camara fria
CodItemPagarAdto I 0 Codigo do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarCTRC I 0 Codigo do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarFNC I 0 Codigo do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodLideranSAT I 0 Codigo da gerenciadora de risco LideranSAT.
CodLocalEstoque I 0 Codigo do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
CodMonytor I 0 Codigo da gerenciadora de risco Monytor.
CodMotoristaFixo I 0 Motorista que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
CodProprietarioFixo I 0 Proprietario que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
CodSGReceitaFrete I 0 Codigo super grupo de receita de frete
CodSGReceitaFrota I 0 Codigo super grupo de receita de frota
CodTipoEquipCompBordo S Codigos separados por virgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoEquipMCT S Codigos separados por virgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoFornecedorMot I 0 Codigo do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietarioS
CodTipoOcorrenciaDefault I 0 Tipo de Ocorrencia default, quando for inserir uma ocorrencia de viagem nova
CodVeiculoFixo I 0 Veiculo que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
CodEmpEndCobCF S 0 Empresa que será impresso os dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 se ImpEndCobUEEmpCF=2 e não queira que seja impresso da empresa vinculada a filial
CodMercDivImpNFe I 0 Código mercadoria diversos, caso tenha mais de um item na importação do XML da NFe
ContaPermiteDeposito B N Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente ira aparecer somente as contas que tiverem a opcao "Permite Deposito" marcada
ConsidConfChequeBanco B N Se S, ira considerar as informacoes de Linha e Coluna para configuracao de impressao de cheque contidas no cadastro do Banco
ConsidPPTPropVeic B N Se estiver S, considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veIculo
ConsidVeicTercPropDifPar B N Se estiver S, considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no veiculo e o proprietario for diferente do Parametro
ConsideraMargMinPedUeViag B N Se estiver S, considerar o valor da Margem Minima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
ConsistirDadosCTe B N Quando salvar os cadastros, fazer a consistencia dos dados exigidas no CTe
ControlaImpCF B N o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
ControlaCartaFrete B N Se S, o SAT ira controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com serie R
ControlaOrdemCarregamento B N Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
CPSomarValorIPI B N Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
CteMostraICMSNaoEmbFrete B N Se "S", ira mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
CteMostraPedagioNaoEmbFrete B N Se "S", ira mostrar o valor do pedagio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
DataDigEditavelCP B N Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
DataGeraDebitoFuncCP B N Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar
DataPrevGerarChequeNum B N Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botao Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
DescQuebraFatPesoSaida B N Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saida
DiasAuditGrupoDesp I 0 Quantidade de dias para verificacao se tem auditoria valida para o grupo de despesa (ex: 60 dias).
DiasProxSenha I 90 Número de dias para a próxima alteração de senha.
DiasTrocaSenhaUS I 0 Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias).
DominioImpTS S Nome do Dominio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
EditBuscaColetaEntrega B N Utiliza campos Edit busca nos campos Coleta/Entrega
EditBuscaContaPag B N Utiliza campos Edit busca na tela de contas a pagar (Fornecedores)
EditBuscaTelaOrdemCar B N Utiliza campos Edit busca na tela de Ordens de carregamento
EditBuscaTelaVeiculos B N Utiliza campos Edit busca na tela de veiculos (Prop/Mot)
EditBuscaTelaViagem B N Utiliza campos Edit busca na tela de Viagens(6) (Veiculo/Mot)
EmailSolicSiteSATForn S E-mail para envio de solicitacoes via SiteSAT Fornecedores
EmailAutCTeCliente S Envia email automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado
EmailAutCTeProprietario B N Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
ExigeCodTipoPagto B N Nao deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicataS
ExigeContaContabilItem B N Se S, exigir conta contabil no cadastro de itens de despesaS
ExigeNumeroCTRC B N Exige informar numero de CTRC na viagem, durante o lancamento
ExigePedidoOrdCarreg B N Exige informar um numero de pedido em Ordens de Carregamento
ExigeSenhaAltCliente B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
ExigeSenhaAltCP B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
ExigeSenhaAltMotorista B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
ExigeSenhaAltProprietario B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
ExigeSenhaAltVeiculo B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
ExigeSenhaAltViagem B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
ExigeUnidEmbarqueCP B N Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
ExigeValorMercadoria B N Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
ExigeOrdCarregViag B N Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
ExigeChaveCP B N Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
EmpresaSimplesNacional B N Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN
FaturasRecebidasAcProp S N Se estiver "S", vai aparecer somente as viagens recebidas no acerto de proprietario
FiltrarFilialPagtoFornSitesat S N Se S, mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat S N Se S, considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente)
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat S N Se S, mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
GeraCPAcertoMot B N Gerar lancamento no Contas a Pagar, apos gerar acerto de motorista
GerarNumCartaFreteAut B N Gerar numero sequencial da carta frete
GeraNumOrdemCarAut B N Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
GeraObsAutMercExp B N Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
HorasLimiteGerarManutPrev S 100 Horas limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria (veiculos com media Inversa marcada)
ImpFilFatura I 0 0-Normal, 1-dados da filial, 2-dados da empresa , 3 - Pergunta se vai ser (1 ou 2)
ImpReciboBaixa B N Imprimir recibo apos fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
ImpReciboParcCP B N Imprimir recibo por parcela a pagar, apos fazer baixa
ImpReciboParcCR B N Imprimir recibo por parcela a receber, apos fazer baixa
ImprTSNovo B N Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
ImpEndCobUEEmpCF I 1 Dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 (1-Filial,2-Empresa,3-Unidade de Embarque)
ImpNFeViagTagVol B N Se "S" utiliza a tag "vol" do XML na importacao do XML das NFes para a tela de viagens
ImpNFeViagVolumesTagVol B N Se "S" vai buscar a qtde de volumes na tag "vol" do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens
InsCPDataAtual B N Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
InsFornecedorNaoLib B N Se S entao quando inserir um fornecedor, este sera inserido como Nao Liberado
InsViagDataAtual B N Quando inserir a viagem, colocar a data atual
KMAtualVeicCP B N Se S, no Contas a Pagar, ao lancar item para o veiculo sugerir o KM atual
KMLimiteGerarManutPrev S 1000 KM limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria
KMPortariaManutPrev B N Se "S" entao o SAT ira utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
LimiteClienteViagens B N Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de credito do cliente
ListaCodTipoDocSPVSitesat S Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor
ListaItemViagAdm S Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
ListaItemViagAdm1 S Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
LimiteClientePrincipal B N Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificacao do Limite de credito do cliente
ListaGrupoManut S Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
ListaGrupoPneu S Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
LocalArqAjuda S http://www.intersite.com.br/ajuda/sat/ Local dos arquivos de ajuda
LocalArqLogo S Local dos arquivos de logo
LocalArqXMLCTe S C:\sistemas\sat4\sistema\XML Local para salvar o XML de CTe
LocalArqXMLCTeSolicitar S N Se S, solicitar o local para salvar o XML de CTe
LogoCarteira S logo.bmp Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veiculo
LucrFrotaFiltroFrete B N Mostrar filtro para escolher calculo por frete Empresa ou Motorista no Relatorio de Lucrativ. Frota
ManutPrevVencida B N Verificar no lancamento de abastecimento se o veiculo tem algum item de manutencao vencido
MarcEspCredDebCP B N Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar.
MargemMinimaAutonomo N N Margem minima autônomo (proprietarios pessoa fisica)
MostraVlAberbDacte B N Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
MostraCFBaixaContaPag B N Se S, mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
MostraGerCorreioAuto B N Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para na aparecer marcar mensagem como lida
MostraICMSAntec B N Mostrar dados de ICMS antecipado no relatorio de ICMS
MostraProdutiv B S Mostrar lancamento de produtividade no acerto de motorista
MostraUsuInsDacte B N Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
MostraUltCompraItem B N Mostrar ultimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
MostraTpTribPropCF B N Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
NaoAtualizarPrecoVenda B N Se S, nao atualizar o preco de venda do item ao lancar no contas a pagar a entrada de estoque.
NaoBuscaViagAnt B N Nao buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
NaoMostraAdtoZeradoAcerto B N Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
NaoMostraDespNViagAcerto B N Se "S" nao mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
NaoMostraEspecialAcertoMot B N Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários.
NaoMostraFiltroStatusCTeViag B N Se estiver S nao mostrara o filtro de status do CTe no listar
NaoMostraPedFin B N Nao mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagenS
NaoMostraValorCP B N Nao mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
NaoPermImpOrdComp B N Se estiver S, nao sera permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que nao esteja Autorizada
NaoPermViagSemLicVeic B N Se estiver S, nao sera permitido gravar viagem se o Veiculo estiver sem Licencas cadastradas.
NaoPermINSALTSeAcertoGerado B N Se estiver S, nao sera permitido alterar/inserir dados se ja houver um acerto de motorista gerado
NaoVerificaFilUE B N Se "S" entao o SAT nao ira conferir se a unidade de embarque pertence a filial
NaoMostraEspecialAcertoMot B N Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
NaoPermOrdCarregVeic B N Se estiver S, não será permitido 2 ordens de carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
NaoEnviaVeicCte B N Se S, não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado)
NomeArqComB S Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuadoS
OutrosDescontosMaximo F 0 Nao sera permitido lancar Outros Descontos maior que o valor informado.
OSCompleta B N Se S utiliza a tela de Ordem de Servico completa
PastaArqCP S Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
PastaArqViagens S Pasta para arquivar imagens de viagens
PastaBaseTSFotos S Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
PastaDoc S Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotoS
PastaDocSitesat S /var/www/sitesat2/doc','Pasta onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat.
PastaDocViagensSitesat S /sistemas/sitesat2/doc','Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
PastaFotosSitesat S /var/www/sitesat2/fotos','Pasta onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat.
PastaXMLNFe S Pasta onde ficarao os XML de NFes a serem importadas para viagens.
PastaXMLCTeSeg S Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta).
PegarFlagPagaIcmsCliente S Se "S" entao o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente.
PercDescCompartilhado F 0 Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete.
PercDescFreteRetorno F 0 FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete
PercMaxDescParcRec F 0 Percentual maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
PermitePagarViagPropria B S Se estiver desmarcada o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
PermiteFuncTpDContaPag B N Se S, permite informar Funcionario na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"- Diversos
PegarPrecoTabelaFrete B S Se "S" entao o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
ReprocessaViag B S Se S o SAT ira reprocessar os campos ao confirmar a viagem.
RepetirPesoSaiCheg B N Se S o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem.
SerieDespesaDivUE S Serie padrao usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilegio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos
SeriePadraoRelat S S Serie padrao usada nos filtros de relatorios.
SomaVlMercConhecNota B N Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
SomaVlContabilCP B S Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
TabelaICMSOrigDest B 0 Se S o SAT buscara os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
TamMaxFoto I 0 Tamanho maximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
TempoRefreshOs I 0 Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
TipoRateioFrota S 0 Tipo de rateio para veiculos proprios (0-por veiculo,1-por faturamento frota
TransfCCCodFor I 0 Codigo do fornecedor para transferencia entre contas correnteS
TransfCCCodFil I 0 Codigo da filial para transferencia entre contas correntes.
TransfCCCodItem I 0 Codigo do item para transferencia entre contas correnteS
TransfEstOC S N Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
UrlDocSitesat S /sitesat2/doc','Site onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat.
UrlFotosSitesat S /sitesat2/fotos','Site onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat.
UrlDocViagensSitesat S /sitesat2/doc','Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
UsaCFOPContaPag B N Se S, mostrar campos ref. CFOP na tela de contas a pagar
UsaChequesRecebidos B N Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidoS
UsaFatPagViag B N Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
UsaFatContabil B N Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento)
UsaFlagExpFiscalCP B N Indica se utiliza a flag exporta fiscal na tela de contas a pagar.
UsaImpressoraSATINI S N S - Se vai utilizar o Impressora CTRC do SAT.INI, L - Mostrar a lista de impressoraS
UsaLogoDacteCFrete B S Se "S", vai mostrar na Carta Frete a logo definida no parametro emp ArquivoLogoDacte
UsaPeriodo B N Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
UsaTipoFaturaLib B N Verificar liberacao de tipos de faturas por usuarioS
UsaUsuarioCliente B N Verificar liberacao de clientes por usuarioS
UsaUsuarioProprietario B N Verificar liberacao de Proprietarios por usuarios
UsaUsuarioTipoFornecedor B N Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
UsaManifesto B N Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) - CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS
UsuarioImpTS S N Nome do usuario que sera utilizado para compartilhar a impressora no TS
UtilizaVeiculoMov B N Se "S" entao o SAT ira utilizar os dados da Aba Movimentacao da tela de veiculos nos relatorioS
ValidaCFOPViagem B N Se estiver marcada nao e permitido escolher CFOP(natureza) invalida na viagem
ValidaCFOPViagemMEst B N Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop e o mesmo do Fornecedor.
ValidaObrigCredDebCP B N Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
ValidaFlagsPedViag B N Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
ValidaPISNITMot B N Se S ira validar o PIS/NIT dos motoristas, se C ira validar o CEI.
ValidaPISNITProp B N Se S, o SAT ira validar o PIS/NIT dos proprietários
ValidaPesoChegViag B N Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
ValidaTpCalcFreteConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuario tem acesso ao tipo calculo de frete informado
ValidaSupGrupoItemTipoVeic B N Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
ValorAdtoMaxFrota F 0 Valor do adiantamento maximo permitido a veiculos da frota
ValorUFIRFederal F 0 Valor da UFIR Federal.
ValorUFIRRS F 0 Valor da UFIR estado do RS.
VerifAdtoMaxPedido B N Se S,verifica se o % de adiantamento do pedido e maior do que definido em Filial/Parametros/Unid.Embarque.
VerifRNTRCDuplProp B N Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietarios liberados
ValorLimiteMercadoria F 0 Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
ValorMaxDescParcRec F 0 Valor maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
VerifCargoLib B N Se S, verifica cargos liberados por usuario
VerifCNPJCPFIECliente B N Se S, bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEFilial B N Se S, bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEProprietario B N Se S, bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque B N Se S, bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega B N Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietario e Motorista com mesmo CNPJ/CPF
VerifCodIBGECidade B N Quando confirmar a cidade, fazer a busca do codigo IBGE e nao permitir salvar sem o codigo
VerifCondPagtoLib B N Se S, verifica condicoes de pagto liberadas por usuario
VerificaEstoqueMin B N Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lancar o item, se o estoque esta abaixo do minimo definido
VerificaRenavamDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar esta duplicado o renavam no cadastro de veiculoS
VerifLicencaVeic B N Verifica se o veiculo possui licencas vencidas quando confirmar a viagem
VerifMotExame B N Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos proximos 20 dias para o motorista.
VerifNotaFiscalDuplViagem B N Se estiver S, o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagenS
VerifUEFilial B N Se S, nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
VerifValidadeANTTCNH B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
VerifValidadeDocVeic B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
VerifVeiculoCliente B N Verifica o bloqueio de veiculos por cliente
VerificaVeiculoDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
VerifViag30diasSemFaturar B N Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na insercao de viagens.
VerifNomeCliImpNFE B S Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
VerifValidadeCNHViag B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtua
VerifValidadeANTTCNH B N Para se estiver S o Sat verificar a validade no campo data de vencimento localizado em tabelas veículos (primeira aba) , gerando um alerta próximo ao vencimento do doc
ViagBaseICMSDireta B N Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
ViagensLocalEmailSitesat B N Se S, rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
ViagVeicRes B N Na tela de viagens ao clicar no botao veiculos mostrar a tela resumida
VisualizaSATNewsFacebook B S Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
VisualizaXMLEnvOPCartao B N Se "S", vai mostrar o xml antes de envia-lo a operadora de cartao
VisualizaXMLRetOPCartao B N Se "S", vai mostrar o xml retornado da operadora de cartao
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
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