Recuperação de Sinistro de Viagem

(Diferença entre revisões)
Ir para: navegação, pesquisa
(Pagando o cliente proprietário da Carga)
(Pagando o cliente proprietário da Carga)
Linha 43: Linha 43:
 
[[Arquivo:ContapagSinistro.png]]
 
[[Arquivo:ContapagSinistro.png]]
  
# '''Fornecedor'''
+
# '''Fornecedor'''= Fornecedor sendo o mesmo do cliente informado na viagem
 +
# '''Numero Titulo'''= informe o mesmo numero do CTe
 +
# '''Série'''= utilizamos para este caso CTe
 +
# '''Data'''= Sendo a data da emissão do CTe
 +
# '''Espécie'''= Conhecimento de Transportes Eletrônico
 +
# '''Item'''= Informe um item de despesas referente ao sinistro com quantidade 1 e valor sendo o total da quebra

Edição de 21h03min de 23 de novembro de 2015

Esta é uma sugestao de como tratar o Sinistro de mercadoria dentro do sistema


este procedimento trata a entrada e a saida deste valor de sinistro dentro do sistema.

Viagem Sinistrada

Na viagem que ocorreu o sinistro, deve ser informado o campo Peso de chegada como 0,01 isto para que o sistema considere a diferença deste peso como quebra

Então o valor de Quebra deve bater com o valor da mercadoria

Viagquebra.png


na Aba 2.Complemento, deve ser marcada a opção de Quebra Segurada

neste momento verifique o valor total desta quebra.

Viagquebra2.png


Faturar a Viagem Sinistrada a receber da seguradora

Informado os dados da viagem sinistrada, acesse o menu de Viagens / Faturas

neste tela deverá ser criada uma Fatura para a seguradora onde a empresa tenha sua apólice

Faturaquebra.png


  1. Cliente= neste caso deve ser o cadastro da seguradora como cliente
  2. Tipo de Fatura= usar tipo Q-Quebra segurada
  3. Item de Receita= usa-se um item que foi criado de acordo com o plano financeiro da empresa

Ao ser feita a inclusao da viagem dentro da fatura, so irá aparecer as viagens que foram marcadas a Flag de Quebra Segurada


Pagando o cliente proprietário da Carga

Feito o Recebimento do valor do sinistro da seguradora, deve ser lançado um contas a pagar referente a quebra da mercadoria onde

ContapagSinistro.png

  1. Fornecedor= Fornecedor sendo o mesmo do cliente informado na viagem
  2. Numero Titulo= informe o mesmo numero do CTe
  3. Série= utilizamos para este caso CTe
  4. Data= Sendo a data da emissão do CTe
  5. Espécie= Conhecimento de Transportes Eletrônico
  6. Item= Informe um item de despesas referente ao sinistro com quantidade 1 e valor sendo o total da quebra
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas