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Usando Débito Antecipado(Cliente)

(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras. Para se in...')
 
Linha 3: Linha 3:
  
  
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Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:
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Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Cliente),conforme a imagem abaixo:
  
  
Linha 11: Linha 11:
  
  
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Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :
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Clique em informar,  
  
  
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===Opção Nova===
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Na próxima tela será perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
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Escolhendo a opção ''NOVA'' em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.
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Marque a ''opção NOVA'' e clique no ''botão OK''
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[[Arquivo:debitoantfor02.png]]
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Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
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Linha 34: Linha 21:
  
  
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Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .
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Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o cliente .
  
  
Linha 41: Linha 28:
  
  
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Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
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Após informar o valor a ser adiantado ao cliente, será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
  
  
Linha 52: Linha 39:
  
 
[[Arquivo:debitoantfor06.png]]
 
[[Arquivo:debitoantfor06.png]]
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===Opção Referente a cheque emitido===
 
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Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:
 
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[[Arquivo:debitoantfor09.png]]
 
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Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação :
 
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http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro-Baixas_de_Parcelas_a_Pagar#Pagar_somente_um_t.C3.ADtulo_-_emitindo_cheque 
 
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, anotando o código de transação desta baixa.
 
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De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : ''Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor)'' conforme a imagem :
 
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[[Arquivo:debitoantfor01.png]]
 
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Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo:
 
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[[Arquivo:debitoantfor07.png]]
 
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Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to título com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida
 
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[[Arquivo:debitoantfor08.png]]
 
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e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo:
 
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[[Arquivo:debitoantfor10.png]]
 

Edição de 20h33min de 13 de setembro de 2012

Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.


Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Cliente),conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor01.png


Clique em informar,


Na próxima tela será perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK


Debitoantfor03.png


Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o cliente .


Debitoantfor04.png


Após informar o valor a ser adiantado ao cliente, será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor05.png


E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.


Debitoantfor06.png

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