Baixa de contas a pagar

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Edição feita às 20h24min de 15 de março de 2013 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Apresentando a Tela

Dentro do Sistema, após ser feito o lançamento de uma Fatura de Contas a Pagar ou um Contas a Pagar, a mesma fica pendente para ser baixado(PAGO), assim ajustando as despesas dentro do sistema


O Procedimento abaixo mostrará os campos dessa tela e como fazer os pagamentos das diferentes formas.

C18.png


Campo CTRC: Pesquisa título pelo numero do CTRC na coluna CTRC;

Campo Nota: Pesquisa título pelo numero da nota na coluna NOTA;

Botão ‘Posicionar’: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título;

Botão ‘Alt.data Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento do titulo selecionado;

Botão ‘Inicializar Contas’: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta corrente, a data e o tipo de pagamento;

Botão ‘Pagar Iniciados’: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados;

Botão ‘Pagar’: Clicar neste botão para fazer o pagamento do titulo selecionado;

Botão ‘Saldo Conta’: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta bancária;

Pagar Gerando Cheque

Emissaocheque.png


Pagarinic.png

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
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Cadastros
Viagens
Financeiro
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Painéis/ Painéis
Relatórios / Financeiros
Relatórios / Viagens
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Relatórios / Proprietário
Relatórios / Clientes
Relatórios / Fornecedores
Relatórios / Estoque
Relatórios / Despesas
Relatórios / Receitas
Relatórios / Contador
Relatórios / Controladoria
Relatórios / Lucratividade
Relatórios / Curva ABC
Relatórios / Auditoria
Relatórios / Gráficos
Como fazer ??
Exp./Imp.
Configurações
Integrações
Utilizando Modulo Fornecedores / Postos
Utilizando Modulo Cliente
Suporte
Ferramentas