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Nesse cadastro é onde inserimos os dados das Empresas (Matriz) para funcionamento dentro do TMS.
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Como o sistema é multiempresa podem haver uma ou várias empresas em um mesmo banco de dados
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Nessa tela abaixo é feito filtro dos cadastros existentes, caso esteja inserindo um novo registro clique em '''Novo'''[[Arquivo:Novo.png]]
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E então abrirá o cadastro para inserção dos dados completos da empresa
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==Unidades de Negócio==
 
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==Cargos==
 
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==Departamentos==
 
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Edição de 13h17min de 13 de outubro de 2021

Tabela de conteúdo

Unidades de Embarque

A Unidade de Embarque, é uma subdivisão da Filial, ou seja, uma microempresa com o mesmo CNPJ da filial para uso por um tempo determinado em um local que está tendo o embarque de Pedidos de carga.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as unidades de embarque que serão utilizadas no sistema. Este cadastro tem que ser preenchido corretamente e com todos os dados, pois estes dados serão utilizados na emissão do CT-e.


Unidadedeembarque.png


Nessa tela de Filtro , deve ser informado o nome de uma unidade de embarque que necessita alterar algum cadastro,
se não houver uma unidade em específico clique no botão FiltrarFiltrar.png, que trará todos os cadastros.


A14.png


Flag ‘Liberado’: Selecionar o sim para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;


Campo Série: Informar neste campo a série do documento fiscal, que será impresso no documento fiscal. Para emissão do conhecimento eletrônico este campo deve ser numérico;


Campo Taxa de Seguro %: Informar neste campo a porcentagem da taxa de seguro que será cobrado nesta unidade de embarque;


Campo Desc Seguro Saldo Mot: Marcar ou deixar marcado esta opção caso for descontado o seguro do saldo do motorista nesta unidade de embarque;


Campo % máximo de Adto Mot: Informar neste campo a porcentagem máxima de adiantamento que esta unidade de embarque pode fornecer ao motorista. Caso esta porcentagem alterar nas viagens que utilizar esta unidade embarque, deixar este campo em branco;


Campo Unidade de Negócio: Informar neste campo a unidade de negócio desta unidade de embarque. Utilizada quando a empresa é divida em unidades; Campo Filial: Informar neste campo a filial correspondente a esta unidade de embarque;


Campo Embarcadores: Informar neste campo o nome dos embarcadores desta unidade de embarque;


Campo Taxa ISS: Informar neste campo a porcentagem da taxa do ISS desta unidade de embarque;

Aba B. CT-e

Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as configurações técnicas para emissão do CT-e. Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;


A25.png


Flag ‘Utiliza CT-e’: Selecionar sim para que informar para o sistema que esta unidade embarque utilizará o CT-e;

Campo Caminho BD CT-e: Informar neste campo o caminho do banco de dados do sistema EMonitor;

Campo E-Mail CT-e: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do ct-e naquela unidade de embarque;

Campo E-Mail Retorno: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do ct-e naquela unidade de embarque;

Campo E Mail Erro: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do ct-e naquela unidade de embarque;


Grupo Tipo de Ambiente
Produção: Marcar esta opção caso já esteja gerando os CT-e válidos fiscalmente, ou seja, este CT-e acompanhar uma carga.
Homologação: Marcar esta opção caso esteja gerando os CT-e somente para teste;


Lembrando que uma vez ao mudar o Tipo Ambiente de Homologação para Produção, não pode ser alterado novamente.

Cadastrando dados para emissão de CT-e

Para Emitir CT-e essa aba deve ser preenchida com os dados iguais ao abaixo onde Email CT-e será um email para retorno de erro da Sefaz.


Emiscte.png


Antes de Inciar a Emissão de CT-e entre em contato com o Suporte da InterSite de sua região para configurar o sistema emissor com seu 
certificado digital MODELO A1 (.PFX) NÃO CARTÃO e defina como será a forma de cobrança
para uso do sistema emissor, já que o mesmo não faz parte da locação do sistema.

Como Definir a melhor forma de Emissão de CT-e

A InterSite Conta com um sistema de emissão de CT-e próprio da empresa, não utiliza componente de nenhuma outra empresa e sim uma ferramenta de sua própria patente, O EMONITOR, que faz a comunicação tanto com CT-e/NF-e/NFS-e


A Vantagem disso, é que como tem constantes mudanças de regras de emissão dos documentos fiscais, o sistema sendo próprio da empresa, há uma resposta rápida sem depender de intermediários,


O uso desse sistema emissor não está incluído no custo da mensalidade do sistema, pois nem todas as transportadoras utilizam para emissões de documentos, então a empresa que tenha interesse de uso para qualquer situação (CT-e/NF-e/NFS-e) deve se atentar ao seguinte cálculo:

Quantidade de Documentos emitidos por mês x R$ 0,25
ou seja , se a quantidade de documentos ultrapassar 400 por mês
compensará utilizar o serviço de emissão ilimitada por R$100,00

O porque de Usar Certificado Digital A1 .PFX e não A3 Cartão  ?

O Modelo de certificado digital A1 é o modelo adotado para uso em nosso emissor, pois esse modelo é um arquivo digital (.PFX) que ficará armazenado em nossos servidores, assim, para caso de empresas que tenham 1 ou mais filiais, não será necessário adquirir um certificado digital para cada filial,


Imagine uma empresa com 7 filiais, com o certificado digital modelo A3, deverá comprar 7 certificados ao custo médio de R$ 640,00 já com a Leitora de cartão

Certificado Digital A3


7 x R$ 640,00 = R$ 4480,00


Certificado Digital A1


1 x R$ 270,00
obs: se o CNPJ da filiais, tiverem os 8 primeiros dígitos iguais ao da matriz.

Filiais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as filiais que serão utilizadas no sistema.


Este cadastro é muito importante, pois estes dados serão utilizados no momento da emissão o CT-e.
Nessa Primeira tela é o filtro onde pode ser consultado filias já cadastradas anteriormente.


A15.png


Caso ainda não tenha sido cadastradas novas filiais, ao clicar no botão de INSERIR Novo.png, será aberta a tela para carregar os dados da filial.


A16.png


Flag ‘Liberado’: Selecione SIM para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;


Campo Série: Informar neste campo a série do documento fiscal que será utilizado no preenchimento das viagens. Campo Cód. Contabilidade: Informar neste campo o código da filial na contabilidade;


FIL2.PNG


Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta filial;


Campo % Máximo de Adto Mot.: Informar neste campo a porcentagem máxima que esta filial pode conceder ao motorista;


Campo PIS: Informar neste campo a alíquota do PIS desta filial;


Campo COFINS: Informar neste campo a alíquota do COFINS desta filial;


Campo CSSL: Informar neste campo a alíquota do CSSL desta filial;


Campo Série CTe: Informar a série que vai ser utilizada para emissão do conhecimento eletrônico. Na viagem ao sair do campo Unidade de Embarque e essa utiliza CTe o SAT irá copiar a série que está na filial.


Campo Série CTe Outras UFs: Quando a transportadora emitir um CTe e não tiver filial no estado de origem, na viagem será usada essa série. Por exemplo: a transportadora é de MT e vai emitir um CTe com origem em SP, e ela não tem filial em SP.


Flag ‘Tributa Impostos’: Seleciona Sim caso deseje que seja calculado os impostos federais deste filial;


Flag ‘Pagar Conhecimento’: Selecione SIM caso deseje pagar os conhecimentos de transporte desta filial;


Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Selecione SIM caso o ICMS calculado nesta filial seja embutido no valor do frete. (no valor de frete combinado já está incluso o valor do ICMS);


Flag ‘Permite despesas da Frota?’: Selecione Sim caso esta filial vai aceitar lançamento de despesas da frota;


Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot.’: Selecione SIM caso for descontar o seguro do saldo do motorista desta filial;


Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso for calculado o IRRF para esta filial;


FIL3.PNG


Nesta aba deve ser configurado dados como fuso horário a ser utilizado por cada uma das filiais, podendo ter varias U.E com horários diferenciados

e também o parâmetro da emissão da NFE que é utilizado para utilizar nos painéis de varredura de XML, tanto contas a pagar com Nfes a transportar.

Empresas

Nesse cadastro é onde inserimos os dados das Empresas (Matriz) para funcionamento dentro do TMS.

Como o sistema é multiempresa podem haver uma ou várias empresas em um mesmo banco de dados


Nessa tela abaixo é feito filtro dos cadastros existentes, caso esteja inserindo um novo registro clique em NovoNovo.png

Empresa1.png


E então abrirá o cadastro para inserção dos dados completos da empresa


Empresa2.png

Unidades de Negócio

Cargos

Departamentos

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
Tabelas
Cadastros
Viagens
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Consultas
Painéis/ Painéis
Relatórios / Financeiros
Relatórios / Viagens
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Relatórios / Clientes
Relatórios / Fornecedores
Relatórios / Estoque
Relatórios / Despesas
Relatórios / Receitas
Relatórios / Contador
Relatórios / Controladoria
Relatórios / Lucratividade
Relatórios / Curva ABC
Relatórios / Auditoria
Relatórios / Gráficos
Como fazer ??
Exp./Imp.
Configurações
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Utilizando Modulo Fornecedores / Postos
Utilizando Modulo Cliente
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