Parâmetros Empresa

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Edição feita às 21h21min de 9 de setembro de 2021 por Marcio (disc | contribs)

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Tabela de conteúdo

1.Parâmetros Normais

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoDataMotDespesa B N Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
AcertoFatPagViag B S Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
AcessoFornLiberadoNao B N Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
AlteraPermiteFaturarCTRCbase B N Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
AnexarDocViagemProp B N Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
ArqFichaMot S 90 Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
AtuCidOriDestViag B N Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS B N Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
AtuViagFreteEmp B N Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
AtuViagFreteMot B S Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
AtuViagImpPropFisica B N Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
AtuViagValorFrete B N Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
AtuViagPremioSeguro B S Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
AutotracControlocCodCidadeDiv I 0 Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
AvisoKMMenorContaPageOS B N Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
BaseISSParaCalculoImpostoS B N Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
BloqAutViagPropTacSemCiot B N Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCamposPedViagem B N Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
BloqOCManifAtivoVeic B N Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
BloqPrecoItemForn B N Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
BloqSeGeradoAcerto B N Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest B N Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
CasasDecimaisValoresItemD B N Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
CCEmpFuncCred B N Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
CCEmpFuncDeb B N Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
CPSomarValorIPI B N Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
CalcPPTPesoSaidaFreteFiscal B N Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
CaclVlFreteMotPorFreteAgregado B N Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
CalcAdiantMotVeicPropProd B S Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
CalcMcubicoImportadoDoVeic B N Se estiver S irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
CalcPPTmotCheckListPedido B N Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
CalcPPTmotImportadoDoPedido B N Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
CartaFreteDuplicada B N Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
CheckDataPostCPFatCPFatCR B S Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
ChequeFluxoCaixa B N Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
CodCliPadraoFrac I 0 Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
CodCFOPFPVModForn I 0 Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
CodExameTreinamentoCNH I 0 Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
CodItemDespPostoAdm I 0 Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemDespPostoCor I 0 Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemRecDebFunc I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
CodItemRecPadrao I 0 Código do item receita padrão na geração de faturas.
CodItemRecSaldoAntecFor I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
CodNegocioComercio I 3 Código do Negócio de Comércio.
CodNegocioFrete I 2 Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
CodNegocioFrota I 1 Código do Negócio de Frota.
CodSGReceitaFrete I 2 Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
CodSGReceitaFrota I 1 Código do Supergrupo de Receita de Frota.
CodTipoOcoEntregaCTeNFe I 0 Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe I 0 Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcorrenciaAltVlViag I 0 Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
CodTrizy I 0 Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
CodUsDesLiberaCadVeic S Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
ComissaoMotFuncionarioDashFrota B N Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
ComissaoMotFuncionario B N Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
CompEntregaMercadoria B N Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
ConsidPPTPropVeic B N Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
ConsideraMargMinPedUeViag B N Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
ContaPermiteDeposito B N Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
ControlaCartaFrete B N Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
BloqueiaImpCFCanceInut B N Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
ControlaImpCFCiot B N Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
ControlaImpCF B N Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
ControlaOrdemCarregamento B N Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
CopiaFreteEmpNoFreteMot B Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
CopiaComissaoVeicNaViagem B Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
DataDigEditavelCP B S Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
DataGeraDebitoFuncCP B N Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
DataPrevGerarChequeNum B S Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
DefineDataFil I 0 Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
DescQuebraFatPesoSaida B N Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
DiasAcrescSolicPagtoViag I 0 Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
DiasAuditGrupoDesp I 0 Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
DataVencCadVeicDias S 30 Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
DiasDataVencCPAcertoMot I 30 Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
DiasPagViagemAdiant I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
DiasPagViagemSaldo I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
DiasPagViagem I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
DiasProxSenha I 90 Número de dias para a próxima alteração de senha
DiasTrocaSenhaUS I 0 Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
EmailSolicSiteSATForn S E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
ExigeCodTipoPagto B N Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
ExigeContaContabilItem B N Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
ExigeNumeroCTRC B N Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
ExigeOrdCarregViag B N Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
ExigePedidoOrdCarreg B N Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
ExigeSenhaAltCP B N Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
ExigeSenhaAltCliente B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
ExigeSenhaAltMotorista B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
ExigeSenhaAltProprietario B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
ExigeSenhaAltVeiculo B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
ExigeSenhaAltViagem B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
ExigeUnidEmbarqueCP B N Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
ExigeValorMercadoria B N Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
ExpDominioCFNogueiraCont B N Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
FiltrarCTeComOutrosFiltros B N Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
FiltrarTipoFretePVeicRent B N Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat B N Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat B N Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat B N Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
GeraCPAcertoMot B N Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
GeraNumOrdemCarAut B N Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
GerarNumCartaFreteAut B N Gerar número sequencial da Carta Frete.
HorasLimiteGerarManutPrev S 100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
ImpContaMotCartaFrete B N Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
ImpContaPropCartaFrete B N Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
ImpCPSemValoresICMS B N Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N
ImpPedEmbFreteMotRecFrete B N Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
ImpOrdCarQtdMercPesoCub B N Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
ImpReciboBaixa B S Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
ImpReciboParcCP B S Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
ImpReciboParcCR B S Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
ImpSegDDRCliPed B N Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
ImpSegDDRCliViag B S Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
ImportaSerieOutraUF B N Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
InsCPDataAtual B N Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
KMAtualVeicCP B N Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
LayoutRelAcertoProp I 1 Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
LimiteClientePrincipal B N Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens B N Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
LimiteMaxDifPesoChegSai I 500 Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
ListValidaBancoExpJB S Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
ListValidaContaExpJB S Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
ListaCodCargosObrigCamposFuncMot S Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
ListaCodClientesFretePedagio S Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
ListaCodEmpresasLibModForn S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
ListaCodEmpresasPainelCteDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelMdfeDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDist S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev S Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
ListaCodTipoDocSPVSitesat S Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
ListaGrupoEpi S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
ListaGrupoManut S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
ListaGrupoPneu S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
ListaTipoEnvioXML S Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
MinutaTransporte B N Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
MostraAltDataVencFornFatura S N Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraCPsFornPrinc B N Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
MostraCamposPropRelOrdemCar B S Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
MostraCfDupPagar B N Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
MostraDataVencCPAcertoMot B N Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
MostraProdutiv S N Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
NotaCombGeraCCEmpFunc S N Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
NaoMostraAdtoZeradoAcerto B S Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
NaoMostraDespNViagAcerto B N Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermFornPagPedagio B N Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
NaoPermFornReSolicPagto B N Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
NaoPermINSALTSeAcertoGerado B N Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
NotificaClienteSemEmail B N Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
PastaDocSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
PastaDocViagensSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
PastaFotosSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
PegarPrecoTabelaFrete B S Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST B N Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
OcultaQuebraRelEspFatura B N Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
OpcoesSolicPagtoForn S Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic B N Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
PercMaxDescParcRec F 0 Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
PedidoPadraoMDFe I 0 Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
PermAgruparCPNaoComb B N Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
PermGerarCredCPNFFatAFat B N Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
PermLibTitulosPagViagem B N Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
PermitePagarViagPropria B S Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
PlacaVeiculoUsaMascara B S Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
SomaVlMercConhecNota B S Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
SalvarFiltrosUS B S Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem B N Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem B N Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
TabelaICMSOrigDest B N Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
TipoSolicPagtoForn I 0 Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
UrlDocSitesat S /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
UrlDocViagensSitesat S /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
UrlFotosSitesat S /SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
UsaChequesRecebidos B N Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic B N Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
UsaFatContabil B N Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
UsaFatPagViag B S Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
UsaFotoMotEspelhoOrdemCar B N Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
UsaLogoOC B S Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
UsaVinculoSaldoAntecCl B N Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
ValidaCFOPViagem B N Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
ValidaCalcBaseICMScomVlInfo B N Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
ValidaEnvPesoChegadaPagViagem B N Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
ValidaUndEmbarqueDifPedido B N Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
ValidaFreteEmpObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaFreteFiscObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaKmOSpainelPortaria B S Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
ValidaKmPreventivaNaOS B N Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
ValidaPISNITMot S N Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITProp B N Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
ValidaPPTEmpObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTFiscObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTmotVeicDifProp B N Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
ValidaPropDifTAC B N Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
ValidaQuantEixosVeiculo B N Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
ValidaSublimiteMerc B N Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
ValidaVlMaxMerc B N Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
ValorAdtoMaxFrota F 0 Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorMaxDescParcRec F 0 Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
VerifCNPJCPFDuplForSempre B N Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre B N Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIECliente B N Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega B S Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEFilial B S Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEProprietario B N Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque B S Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCnpjPropVeicFilial B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
VerifValidadeCNHViagBloqMot B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
VerifCodIBGECidade B N Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
VerifDadosChaveNFeContPag B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
VerifDocVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
VerifExameLicenca B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
VerifFornDoPropVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
VerifGerRiscoVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
VerifLicencaVeicDias I 20 Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
VerifMotExame B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
VerifMotExameDias I 20 Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
VerifMotDataFimVal B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
VerifLicencaVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifNomeCliImpNFE B S Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
VerifLicVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
VerifNotaFiscalDuplViagem B N Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
VerifPorcICMSPedido B N Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifAdtoMaxPedido B N Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifQtdDiasAntesVencerDoc I 0 Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQtdDiasExamLic I 0 Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifRNTRCDuplProp B S Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
VerifUsuarioUnidEmb B S Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
VerifVeicLicenca B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
VerifVeicMot B N Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
VerifVeiculoCliente B N Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
VerificaEstoqueMin B N Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
ViagBaseICMSDireta B S Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
VerifQuantMercPesoSaida B S Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
VerificaRenavamDuplicado B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
ViagensLocalEmailSitesat B N Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
WSTrizySleepTime B N Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
ZerarPisCofins B N Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.

2.CT-e/MDF-e/NF-e

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AutorizaCteImpDactecomCiot B Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
AtualizaDataViagemAutCTe B Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AvisoMDFeNaoEncIS B Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
BloqPPTFreteMotCTeAut B Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
ImpTomaRemXmlCte B Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
BloqCtesForaSeq I Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
FaturaAutoCTe B Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
TipoFaturaAutoCTe S Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
EnvEmailAutCTeUnidEmb B Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
EmailAutCTeCliente B Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado.
EmailFaturaAutoCTe N Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe.
EmailAutCTeDestinat B Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe é autorizado.
EmailAutCTeRemet B Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe é autorizado.
EmailAutCTeProprietario B Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
EmailAutNFeCliente B Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
CalcEstadiaApenasHora B N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
ConsidVeicTercPropDifPar B Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
CasasDecimaisPesoViagem I Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
CasasDecimaisPPTsViagem I Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CasasDecimaisFreteViagem I Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CasasDecimaisPPTsPedido I Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
ConsideraArrendatarioPropCTE B Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
CooperativaPropVeic B Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
CTeDacteMostraPedagio B Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
CTeDacteSemMDFe B Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
CTeMostraICMSNaoEmbFrete B Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete B Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
CTeDacteAutorizado B Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
CTeDacteIcmsSubstTrib B Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
CTeFreteFiscal B Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
CTeStatusServNumTent I CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
CTeStatusServSleepTime I CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
CTeTotalPedagioSeguro B Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
DivCalcPesoCubado I Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
ListaEmailTimerProcDupl S Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
MDFeDamdfeAutorizado B N padrão 'N', Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado
MostraVlAberbDacte S Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
MostraUsuInsDacte B Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
NaoVerificaFilUE B Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial.
NaoUsaClienteDestRem B Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
NaoPermProgViagMDFe B Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas B Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
ObrigaViagemFreteFiscal B Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
ObrigaPedViagTerceiro B Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
PorcAproxTribCte F Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
PrefixoArqXMLCTeEmail I Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
PrazoMaxSolPagViagem I Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
ProgPagFornAdtoAutoCTe B Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
PPTFiscalCalcAutoPPTEmp B Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'P.P.T. Empresa'
PPTFiscalNaoRepPPTEmp B Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' não repetirá o valor do campo 'P.P.T. Empresa' automaticamente.
RepetirPesoSaiCheg B Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
SerieDespesaDivUE S Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
UsaCalcPesoCubadoCTe B Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
UsaCTRCCartaFrete B Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
UsaEmbarcadorOrdemCar B Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
VerifSerieCTeFilial B Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
EmailLogEncMDFeModForn S Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem no módulo fornecedor.
VerifMDFeConsitirPgtoRes B Se 'S', ao salvar a viagem na tela de pagamento de viagens, o SiteSAT irá solicitar o encerramento do MDFe cuja viagem estiver vinculada.
VerifUFOrigDestMDFe B Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
VerifPercUFOrigDestMDFe B Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
InvQuantPeso S Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
MostraInfoStatusMDFe B Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
UsaManifesto B Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
ValidaVeicMDFECTE B Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
NaoConsistirImpNfeDist B Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
NFeCalculoAutoICMSDeson B Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.

3.Papeleta

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
JornadaSAB I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra.
JornadaDOM I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra.

4.Parâmetros Especiais

AcertoPropConfig B Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário
AcertoPropDataViagemMot B Coloque "S" para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
AutorizaCTeFreteFiscalZerado B Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
ChecarPodeExcluir B Se N, será ativada a verificação pelas chaves estrangeiras do banco.
CodCidDestDivImpNFe I Código do cliente destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
CodFornecedorNFe I Código do fornecedor para emissão de NF-e.
CodMercDivImpNFe S Código de mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota.
CodMotDiv S Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
ConsidConfChequeBanco B Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco.
ConsideraComboPedBaseIcms B Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum).
DataEstatistica D Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite.
DataHoraUltAtual D Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feito no login.
EMonitorUsaCodUFFilial B Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
EmpresaSimplesNacional B Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN.
ExigeCPFCNPJETCTACProp B Se estiver "S", caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento.
FaturasRecebidasAcProp B Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário.
GerarComissaoAcerto B Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade.
GerarFaturasDespesas B Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
ImpNFeCPItemCFOP B Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe.
ImpNFeViagTagVol B Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
ImpNFevNF B Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
ImpPesoChegadaCartaFrete B Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
ImpSaldoMotCartaFrete B Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão.
InsFornecedorNaoLib B Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
LabelPPT S Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
ListaFaturasAcertoProp S Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
MostraClassificacaoCartaFrete B Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
MostraLabelRecebiCartaFrete B Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
MostraLabelRecebimentoCartaFrete B Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp B Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
MostrarFaturasDespesasAcertoProp B Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
MostrarParcAutoRelAcertoProp B Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp B Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRelAcertoProp B Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
NumVeiculosProprios I APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
NumeroContaAcertoProp S Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
PermAltFlagImpCartaFrete B Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
PermLancDespCarretaLivre B Se estiver "S", deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada).
PermLancFEmpFisMotSemPPT B Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista.
PermViagVeicPropMotTerc B Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
RateioDespesasUnEmb B Se estiver "S", ratear despesas pelas Unidades de Embarque.
RecalcularImpostosAcertoProp B Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
RedirecionaLogins B Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
SomarPedViagAdiantMot B Se "S", o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
UsaAdiantCalcAcertoProp B Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaBaixaChequesBanco B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
UsaBaixaRetornoBanco B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
UsaDataAutorizacaoDanfe B Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
UsaDataLimite B Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários.
UsaDespesasAntCalcAcertoProp B Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaDtEmissaoDanfeDtSaida B Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
UsaEDINectar B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
UsaEDIProceda B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
UsaEDIViagens B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
UsaEnvioPagForBanco B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
UsaEnvioRemessaBanco B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
UsaExpDomCF B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de carta frete.
UsaExpDomMot B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de motorista.
UsaExpSPEDOficial B Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito.
UsaExpJB B N SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
UsaExpPolidata B N SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata
UsaLogoDacteCFrete B Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete.
UsaModeloVeic B Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos.
UsaPPTOrdemCarSobPedido B Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o P.P.T motorista informado na Ordem de Carregamento.
UsaParcPagAntCalcAcertoProp B Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaParcRecAntCalcAcertoProp B Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcAcertoProp B Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcSaldoAcertoProp B Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
UsaPedSemParar B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp B Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
WSATSLogInsereTrajeto B Se 'S' envia trajeto para a ATSLog
ZerarSaldoAcerto B Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto.
ZerarSaldoAcertoPos B Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto SOMENTE SE POSITIVO.
difHorarioEmissaoMaior I Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
fusoHorarioServidor I Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
maxResultConsultas I Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
maxResultPagina I Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
maxTamDoc I Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
maxTamFotos I Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
ZerarPremioSeguroSeTaxaZero B N Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente

5.Config. Integrações(WebServices)

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AgruparXMLsVeicDestTimerViagem B Se 'N', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs do agrupamento.
BloqImpDacteSemMonitoramento S Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
CodEFrete I Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
CodForEFrete I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
CodForPamcard I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
CodForRepom I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
CodForSascar I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
CodGrupoDSascar I Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodNegocioSascar I Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodForSemParar I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
CodGerRiscoAtm I Código da Gerenciadora de Risco da AT&M.
CodGerRiscoCaramuru I Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
CodPagbem I Código da Operadora de Cartão PagBem.
CodPamcard I Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
CodPedidoCaramuru I Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
CodRastSat I Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
CodRepom I Código da Operadora de Cartão REPOM.
CodTipoOcorrenciaCaramuru I Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
CodTotalRisk I Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
CodTrafegus I Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
EmailXMLTimerCaramuru S E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem B Se 'S', o Timer Viagem encerrará automáticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
EnvDataViagMotMaisTempoViag B Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
EnviaMod94PortoSeg B Se estiver 'S', em breve.
GerarCIOTAutoCTe B Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
ImpViagSemNFTimerCaramuru B Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem I Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
ListaCodEmpTimerViagem S Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
ListaCodGerRiscoTimerViagens S Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
ListaEmailTimerCaramuru S Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
ListaFilialAverbAut S Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM.
ListaFilialAverbAutMDFe S Lista de filiais que fazem averbação automática ATM para MDFe.
ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML I Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
LogResumidoTimerViagem S Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
MostraMotVeicTituloTimerViagem B Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
NaoGeraMDFeSemPesoB B Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDF-e se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
NaoProgramaPedCaramuru B Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
ObrigaSolMonitAutVeicFrota S Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
OpEnvioEmailTimerCaramuru I Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
PagBemDiasVenc I Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
PamcardDiasVenc I Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
RemoverEmailSemAnexoTimerViagem B Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
RepomDiasVenc I Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
TaxaSeguroTimerCaramuru F Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
TimerProtCTE S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
TimerProtCTEDom S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTEQua S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTEQui S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESab S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESeg S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESex S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTETer S Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
UsaDtVencPedagioTimerCaramuru B Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru B Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru B Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos P.P.T. Empresa e P.P.T. Fiscal.
UsaPedCadastradoCaramuru B Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
UsaRastrJabursat B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
UsaRastrSascar B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
UsaRastrRastSat B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
UsaRastrTotalRisk B N SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
VerOrigDestPedTimerCaramuru B Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
VerifFornPagtoCiot B Se 'S', o SiteSAT
WSATSDataUltTrajeto D Data do último trajeto realizado na ATSLog.
WSATSLogSenha S Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
WSATSLogUsuario S Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
WSATSUltTrajeto S Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
WSAtmArmNumAverbRetManif B Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
WSAtmArmazenaNumAverbRet B Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
WSAtmAverbaApenasCTeNormal S Se estiver S vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
WSAtmAverbaAutCTE S Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaAutMDFE S Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaCarga S Se estiver "S", vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela AT&M
WSAtmAverbaMDFE S Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmCodigo S Código do Cliente no sistema da AT&M.
WSAtmHomologProd I Tipo de ambiente com a integração da AT&M, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
WSAtmSenha S Senha de Acesso ao webservice da AT&M.
WSAtmUsuario S Usuário de Acesso ao webservice da AT&M.
WSBuonnyHomologProd S Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
WSBuonnySenha S Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
WSBuonnyToken S Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
WSCodGerRiscoBuonny I Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
WSCodGerRiscoGUEP I Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
WSCodGerRiscoPortoSeguro I Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
WSCodGerRiscoTransSat I Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
WSGDFSenha S Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
WSGDFUE I Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
WSJabursatSenha S Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
WSJabursatUsuario S Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
WSPagBemCadViagNumInt B Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
WSPagBemContratante S Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
WSPagBemDataToken S Data de validade do token fornecido pela PagBem.
WSPagBemLogin S Login de acesso ao webservice da PagBem.
WSPagBemSenha S Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
WSPagBemToken1 S Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
WSPagBemToken2 S Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
WSPagBemToken3 S Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
WSPamcardClassificacaoValeAbast B Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
WSPamcardCodUECertifA1 I Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
WSPamcardCombAbast I O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
WSPamcardEfetivacao I Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
WSPamcardHomologProd I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
WSPamcardStatus I Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
WSPamcardTrataQuebra B Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
WSPortoAverbAutCTE B Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
WSRepomCodUECertifA1 I Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
WSRepomEmiteContratoCteFixo B Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
WSRepomEnviaImpostosContrato B Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato
WSRepomHomologProd I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomHomologProdVPR I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSRepomProgramaSaldoEC B Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
WSRepomRecalculaPesoChegada B Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
WSRepomSenha S Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomSenhaVPR S Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSRepomUsuario S Login de acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomUsuarioVPR S Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSSascarHomologProd I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
WSSascarSenha S Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
WSSascarUsuario S Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
WSSemPararCnpj S CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararCodUEEmonitor I Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
WSSemPararHomologProd I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararLogin S Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararSenha S Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
WSTrafegusCodPGRManual B Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
WSTrafegusEnviaCodRota B Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc S Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
WSTrafegusSolMonAut S Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
WSUsaEFrete B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
WSUsaPagBem B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
WSUsaPamcard B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
WSUsaRepom B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
WSValidaGerRiscoBuonny B Se estiver "S" vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
WSValidaGerRiscoGUEP S Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
WSValidaGerRiscoRastSat B Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
WSValidaGerRiscoTotalRisk S Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
WSValidaGerRiscoTrafegus S Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
WSValidaGerRiscoTransSat S Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
WSeFreteBloqRedeConvETC B Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
WSeFreteCodUECertifA1 I Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
WSeFreteHomologProd I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
eFreteDiasVenc I Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
eFreteDiasVencSaldo S Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.

6.SatApp

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AgendaContatoTipo S C Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).


7.Módulos

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
MostrarCTeDetalharModForn B TIPO_BOOLEANO, "N", "MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn B TIPO_INTEIRO, "90", "MÓD.FORN.: Se 'S', filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn.
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
Tabelas
Cadastros
Viagens
Financeiro
Consultas
Painéis/ Painéis
Relatórios / Financeiros
Relatórios / Viagens
Relatórios / Veículos
Dashboards
Relatórios / Pneus
Relatórios / Motoristas
Relatórios / Proprietário
Relatórios / Clientes
Relatórios / Fornecedores
Relatórios / Estoque
Relatórios / Despesas
Relatórios / Receitas
Relatórios / Contador
Relatórios / Controladoria
Relatórios / Lucratividade
Relatórios / Curva ABC
Relatórios / Auditoria
Relatórios / Gráficos
Como fazer ??
Exp./Imp.
Configurações
Integrações
Utilizando Modulo Fornecedores / Postos
Utilizando Modulo Cliente
Suporte
Ferramentas