Parâmetros Empresa

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Edição feita às 11h44min de 31 de março de 2022 por Luan (disc | contribs)

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Tabela de conteúdo

1.Parâmetros Normais

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoDataMotDespesa B N Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
AcertoFatPagViag B S Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
AcessoFornLiberadoNao B N Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
AlteraValorSegMercRelSeguroFilial B N Se 'S' o valor de 'Seg. Empr.' recebe o valor de 'Vl. Seguro' no relatório de Seguro por Filial
AlteraPermiteFaturarCTRCbase B N Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
AnexarDocViagemProp B N Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
ArqFichaMot S 90 Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
AtuCidOriDestViag B N Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS B N Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
AtuViagFreteEmp B N Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
AtuViagFreteMot B S Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
AtuViagImpPropFisica B N Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
AtuViagPremioSeguro B S Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
AtuViagValorFrete B N Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
AutotracControlocCodCidadeDiv I 0 Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
AvisoKMMenorContaPageOS B N Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
AvisoMotExame B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte.
BaseISSParaCalculoImpostoS B N Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
BloqAutViagPropTacSemCiot B N Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCamposPedViagem B N Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto B S Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto.
BloqOCManifAtivoVeic B N Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
BloqPrecoItemForn B N Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
BloqSeGeradoAcerto B N Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BloqueiaImpCFCanceInut B N Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BloqueiaImpCFCancInut B S Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BuscaTabelaFreteCliPrinc B N Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'.
BloqueiaImpCFSeVazio B N Se 'S' Bloqueia impressão de Carta Frete caso a viagem não possua o campo 'Carta Frete' preenchido.
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest B N Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
CaclVlFreteMotPorFreteAgregado B N Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
CalcVlMercSegSempre B N Se 'S' sempre irá calcular o Valor Merc. Segurada ao salvar uma viagem.
CalcMcubicoImportadoDoVeic B N Se estiver 'S' irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
CalcAdiantMotVeicPropProd B S Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
CalcFreteEmpFiscalImpTabFrete B N Se 'S', irá calcular o frete empresa ao importar os dados da tabela de frete.
CalcPPTmotCheckListPedido B N Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
CalcPPTmotImportadoDoPedido B N Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
CalcPPTPesoSaidaFreteFisca B N Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
CalcValorQuebraNegativa B N Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo.
CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg B N Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'.
CartaFreteDuplicada B N Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
CasasDecimaisValoresItemD B N Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
CCEmpFuncCred B N Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
CCEmpFuncDeb B N Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
CheckDataPostCPFatCPFatCR B S Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
ChequeFluxoCaixa B N Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
CodCFOPFPVModForn I 0 Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
CodCliPadraoFrac I 0 Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
CodExameTreinamentoCNH I 0 Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
CodItemARLA S 3 Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo.
CodItemDespPostoAdm I 0 Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemDespPostoCor I 0 Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemPagarAdto I 105 Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemPagarCTRC I 104 Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemRecDebFunc I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
CodItemRecPadrao I 0 Código do item receita padrão na geração de faturas.
CodItemRecSaldoAntecFor I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
CodNegocioComercio I 3 Código do Negócio de Comércio.
CodNegocioFrete I 2 Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
CodNegocioFrota I 1 Código do Negócio de Frota.
CodRotaManifDef I 0 Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte).
CodSGReceitaFrete I 2 Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
CodSGReceitaFrota I 1 Código do Supergrupo de Receita de Frota.
CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe I 0 Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcoEntregaCTeNFe I 0 Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcorrenciaAltVlViag I 0 Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
CodTrizy I 0 Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
CodUsDesLiberaCadVeic S Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
ComissaoMotFuncionario B N Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
ComissaoMotFuncionarioDashFrota B N Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
CompEntregaMercadoria B N Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
ConsideraMargMinPedUeViag B N Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
ConsidPPTPropVeic B N Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
ContaPermiteDeposito B N Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
ControlaCartaFrete B N Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
ControlaImpCF B N Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
ControlaImpCFCiot B N Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
ControlaOrdemCarregamento B N Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
CopiaComissaoVeicNaViagem B N Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
CopiaFreteEmpNoFreteMot B N Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
CPSomarValorIPI B N Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
DataDigEditavelCP B S Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
DataGeraDebitoFuncCP B N Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
DataPrevDescargaAntEmissao S Se S, permitirá que o campo Data Prev. Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
DataPrevGerarChequeNum B S Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
DataVencCadVeicDias S 30 Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
DefineDataFil I 0 Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat B S Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento
DescQuebraFatPesoSaida B N Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
DiasAcrescSolicPagtoViag I 0 Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
DiasAuditGrupoDesp I 0 Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
DiasBloqMot I 60 Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos.
DiasBloqVeic I 60 Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos.
DiasDataVencCPAcertoMot I 30 Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
DiasPagViagem I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
DiasPagViagemAdiant I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
DiasPagViagemSaldo I 99 Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
DiasProxSenha I 90 Número de dias para a próxima alteração de senha
DiasTrocaSenhaUS I 0 Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
EmailSolicSiteSATForn S E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
ExigeCodTipoPagto B N Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
ExigeContaContabilItem B N Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
ExigeLGPDMotValido B N Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens.
ExigeNumeroCTRC B N Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
ExigeOrdCarregViag B N Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
ExigePedidoOrdCarreg B N Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
ExigeSenhaAltCliente B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
ExigeSenhaAltCP B N Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
ExigeSenhaAltMotorista B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
ExigeSenhaAltProprietario B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
ExigeSenhaAltVeiculo B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
ExigeSenhaAltViagem B N Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
ExigeUnidEmbarqueCP B N Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
ExigeValorMercadoria B N Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
ExpDominioCFNogueiraCont B N Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
FiltrarCTeComOutrosFiltros B N Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat B N Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat B N Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat B N Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarTipoFretePVeicRent B N Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
GeraCPAcertoMot B N Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
GeraNumOrdemCarAut B N Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
GerarNumCartaFreteAut B N Gerar número sequencial da Carta Frete.
HoraFimDescargaAntEmissao N Se S, permitirá que o campo Data/Hora Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
HorasLimiteGerarManutPrev S 100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
ImpCFCteTipo6 B S Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
ImpContaMotCartaFrete B N Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
ImpContaPropCartaFrete B N Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
ImpCPPainelNfeDestSetMotVeic N Se S , ao importar uma Conta a Pagar através do Painel de NFe (Notas de Compras/Destinadas), sempre após sair do Veículo, gravar o Motorista.
ImpCPSemValoresICMS B N Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N
ImpDacteCCeSemAutorizar B N Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest B N Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino.
ImpObsFiscalCliente B N Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6).
ImpOrdCarQtdMercPesoCub B N Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
ImportaSerieOutraUF B N Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
ImpPedEmbFreteMotRecFrete B N Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
ImpReciboBaixa B S Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
ImpReciboParcCP B S Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
ImpReciboParcCR B S Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
ImpSegDDRCliPed B N Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
ImpSegDDRCliViag B S Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
ImpSegDDRCliViag B S Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
InsCPDataAtual B N Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
KMAtualVeicCP B N Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
LancContNomeUsuario S Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis.
LayoutRelAcertoProp I 1 Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
LimCaracteresApoliceAutCTe B N Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte.
LimiteClientePrincipal B N Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens B N Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
LimiteMaxDifPesoChegSai I 500 Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
LimiteMaxViagensFatPagViagem I 0 Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodCargosObrigCamposFuncMot S Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
ListaCodClientesFretePedagio S Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
ListaCodEmpresasLibModForn S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
ListaCodEmpresasPainelCteDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodItemDAdiantamentoProp S Lista de códigos (separados por vírgula) de itens de despesa que serão somados ao valor do adiantamento, e impressos em Relatório -> Proprietário -> Produção Consolidado e em Consultas -> Acerto de Proprietário e o Parâm. Emp. LayoutRelAcertoProp = 6.
ListaCodEmpresasPainelMdfeDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDest S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDist S Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev S Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
ListaCodTipoDocSPVSitesat S Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
ListaPropBloqAdiant Lista de códigos (separados por vírgula) de Proprietários. Caso a viagem possua algum desses Proprietários, o adiantamento do motorista será zerado e inserção de adiantamento será bloqueada ao gravar a viagem.
ListaGrupoEpi S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
ListaGrupoEPI S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutencao dos EPIs.
ListaGrupoManut S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
ListaGrupoPneu S Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
ListaTipoCTeAcertoMot S Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista.
ListaTipoEnvioXML S Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
ListaUEBloqImpCF S Lista de códigos (separados por vírgula) de Unidades de Embarque (inserida na viagem) bloqueadas para impressão de Carta Frete
ListClientesMercSegurada S Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra
ListValidaBancoExpJB S Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
ListValidaContaExpJB S Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
MarcEspCredDebCP B N Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar.
MinutaTransporte B N Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
MostraAltDataVencFornFatura S N Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraBancFornSolCompra B S Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
MostraCamposPropRelOrdemCar B S Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
MostraCfDupPagar B N Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
MostraCPsFornPrinc B N Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
MostraDataVencCPAcertoMot B N Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
MostraFilialPedido B N Se S, irá habilitar a escolha da filial no cadastro de pedido. A filial escolhida será importada no cadastro de viagem e ordem de carregamento.
MostraFilialViagem - Se 'S', irá habilitar a escolha da filial no cadastro da viagem.
MostraFreteEmpAcertoMot B N Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista.
MostraProdutiv S N Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot B N Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista.
NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT B N Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000.
NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero B N Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero.
NaoMostraAdtoZeradoAcerto B S Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
NaoMostraCubagemDACTE B N Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol.
NaoMostraDespNViagAcerto B N Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
NaoMostraPesoDACTE B N Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo.
NaoMostraSaldoTotalOffline Se S, não mostra campo Saldo Atual (Offline) na tela de Itens de Despesa/Estoque/Receita.
NaoMostraViagFlagPagarAcerto Se S não mostrará viagens no Acerto de Motorista se a flag Pagar Conhecimento? estiver N.
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermALTCPOSSecertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado.
NaoPermFornPagPedagio B N Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
NaoPermFornReSolicPagto B N Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
NaoPermImpOrdComp B N Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada.
NaoPermINSALTSeAcertoGerado B N Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
NaoPermiteFaturarCancInutEnt B N Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado.
NaoPermiteSaldoMotNegat B N Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo.
NaoPermViagSemLicVeic B N Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas.
NotaCombGeraCCEmpFunc S N Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
NotaCombGeraDebito B N Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'.
NotificaClienteSemEmail B N Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST B N Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe B N Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe.
OcultaQuebraRelEspFatura B N Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
OpcoesSolicPagtoForn S Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
OrdemCarCimento B N Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic B N Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
PastaDocSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
PastaDocViagensSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
PastaFotosSitesat S /SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
PedidoPadraoMDFe I 0 Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
PegarPrecoTabelaFrete B S Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
PercMaxDescParcRec F 0 Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
PermAgruparCPNaoComb B N Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
PermAgruparNotasEmUmConhecimento B N Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de várias notas em um único conhecimento, independente do destinatário e placa de veículo contidos no XML.
PermGerarCredCPNFFatAFat B N Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
PermitePagarViagPropria B S Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
PermLibTitulosPagViagem B N Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
PermLibTitulosRecViagem B N Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber.
pesoQuantMerc B N Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
PlacaVeiculoUsaMascara B S Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
PreenchePorcICMSItemDesp B N Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
SaldoAntecCliPrinc B N Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal.
SalvarFiltrosUS B S Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
SeguroBaseadoNoPesoDeChegada I 0 Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro)
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem B N Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem B N Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomaVlMercConhecNota B S Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
TabelaICMSOrigDest B N Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
TipoDocAudCP I 6 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar.
TipoDocAudFat I 4 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber.
TipoDocAudFatCP I 5 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar.
TipoDocAudParcCP I 1 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar.
TipoDocAudParcCR I 2 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber.
TipoDocAudTrans I 3 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações.
TipoDocAudViag I 7 Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens.
TipoDocPagConhecimento S Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens.
TipoSolicPagtoForn I 0 Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
UrlDocSitesat S /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
UrlDocViagensSitesat S /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
UrlFotosSitesat S /SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
UsaChequesRecebidos B N Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic B N Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
UsaCustoUltCompraOS B N Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS.
UsaDataHoraViagCP B N Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral).
UsaFatContabil B N Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
UsaFatPagViag B S Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
UsaFiltroDataHoraAcertoMot B N Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora.
UsaFotoMotEspelhoOrdemCar B N Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
UsaLogoOC B S Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
UsaPPTEmpBrutoViag B N Se S, habilita na viagem o campo PPT Bruto.
UsaPPTMotBrutoViag B N Se S, mostra na viagem o campo PPT Mot. Bruto. Também irá importar o PPT Motorista do pedido para o PPT Motorista Bruto.
UsaVinculoSaldoAntecCl B N Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
ValidaCalcBaseICMScomVlInfo B N Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
ValidaCapTanqueArlaCPOS B N Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de ARLA informada no veículo ao digitar item de Arla em CP/OS.
ValidaCapTanqueCombCPOS B N Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de combustível informada no veículo ao digitar item de Combustível em CP/OS.
ValidaCFOPViagem B N Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
ValidaCFOPViagemFilDifOrig S N Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente.
ValidaEmailsCliente B S Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente.
ValidaEnvPesoChegadaPagViagem B N Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
ValidaFreteEmpObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaFreteFiscObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaKmOSpainelPortaria B S Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
ValidaKmPreventivaNaOS B N Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
ValidaPISNITMot S N Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITProp B N Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
ValidaPPTEmpObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTFiscObrigatorio B N Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTmotVeicDifProp B N Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
ValidaPropDifTAC B N Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
ValidaQuantEixosVeiculo B N Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
ValidaSublimiteMerc B N Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
ValidaTelefoneCliente B S Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
ValidaUndEmbarqueDifPedido B N Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
ValidaVlMaxMerc B N Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
ValorAdtoMaxFrota F 0 Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorMaxDescParcRec F 0 Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
VerifAdtoMaxPedido B N Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCNPJCPFDuplForSempre B N Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre B N Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIECliente B N Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEColetaEntregaImpCTe B N Se 'S', o SiteSAT irá validar o CNPJ e IE da Coleta/Entrega ao importar CTe na tela de viagem e não apenas o CNPJ
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega B S Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEFilial B S Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEProprietario B N Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque B S Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCnpjPropVeicFilial B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
VerifCodIBGECidade B N Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
VerifDadosChaveNFeContPag B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
VerifDocVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
VerifExameLicenca B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
VerifFornDoPropVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
VerifGerRiscoVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
VerificaEstoqueMin B N Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
VerificaRenavamDuplicado B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
VerifLicencaVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifLicencaVeicDias I 20 Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
VerifLicVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
VerifMotDataFimVal B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
VerifMotExame B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
VerifMotExameDias I 20 Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
VerifNomeCliImpNFE B S Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
VerifNotaFiscalDuplViagem B N Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
VerifPorcICMSPedido B N Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifQtdDiasAntesVencerDoc I 0 Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQtdDiasExamLic I 0 Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQuantMercPesoSaida B S Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
VerifQuantPedido B N Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens.
VerifRNTRCDuplProp B S Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
VerifSegVencVeic B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer.
VerifUsuarioPainelAuditoria B N Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria.
VerifUsuarioUnidEmb B S Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
VerifValidadeCNHViagBloqMot B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
VerifValidCNDFilial B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido.
VerifVeicLicenca B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
VerifVeicMot B N Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
VerifVeicPlaca B N Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S').
VerifVeicPlacaMerc B N Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo.
VerifVeicUEViagem B N Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso.
VerifVeiculoCliente B N Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
ViagBaseICMSDireta B S Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
ViagensLocalEmailSitesat B N Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
VlMaxValorMercadoria B N Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
WSTrizySleepTime B N Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
ZerarMargemFreteFrota B N Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
ZerarPisCofins B N Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.

2.CT-e/MDF-e/NF-e

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AtualizaDataViagemAutCTe B Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
AtualizaDataViagemAutCTe B Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
AutorizaCteImpDactecomCiot B Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaMDFeSinc B Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaPropAcessoXml B Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
AvisoMDFeNaoEncIS B Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
BloqCtesForaSeq I Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
BloqPPTFreteMotCTeAut B Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
BuscaCavaloComCarreta B Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
CalcEstadiaApenasHora B Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo B Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
CasasDecimaisFreteViagem I Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
CasasDecimaisPesoViagem I Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
CasasDecimaisPPTsPedido I Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
CasasDecimaisPPTsViagem I Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
ConsideraArrendatarioPropCTE B Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
ConsidVeicTercPropDifPar B Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
CooperativaPropVeic B Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
CTeDacteAutorizado B Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
CTeDacteIcmsSubstTrib B Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
CTeDacteMostraPedagio B Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
CTeDacteSemMDFe B N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
CTeFreteFiscal B Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
CTeMostraICMSNaoEmbFrete B Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete B Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServNumTent I Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServSleepTime I Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
CTeTotalPedagioSeguro B Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
DiasVerifMDFeNaoEnc I Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
DivCalcPesoCubado I Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
EmailAutContador S Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
EmailAutCTeDestinat B Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeProprietario B Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeRemet B Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
EmailAutNFeCliente B Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
EmailFaturaAutoCTe B Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
EmailPaineisClienteNaoHab B CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
EnvEmailAutCTeUnidEmb B CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
FaturaAutoCTe B Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
ImpTomaRemXmlCte B Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
InvQuantPeso S Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
ListaTipoANTTgeraManif S Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
MDFeDamdfeAutorizado B Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
MostraInfoStatusMDFe B Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
MostraUsuInsDacte B Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
MostraVlAberbDacte S Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
MsgTipoRectoFaturaRec S Irá definir a mensagem de tipo de recebimento na impressão de duplicata de fatura em Observação. Se vazio, irá utilizar a mensagem padrão do sistema.
NaoConsistirImpNfeDist B Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas B Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
NaoGeraManifCTeNaoAverbado B Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
NaoPermProgViagMDFe B Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
NaoUsaClienteDestRem B Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
NaoVerificaFilUE B Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
NFeCalculoAutoICMSDeson B Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
ObrigaPedViagTerceiro B Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
ObrigaViagemFreteFiscal B Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
ObrigaViagemFreteMotAutCTe B Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
PermiteFaturarCTe B Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
PorcAproxTribCte F Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
PPTFiscalCalcAutoPPTEmp B Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
PPTFiscalNaoRepPPTEmp B Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
PrazoMaxSolPagViagem I Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
PrefixoArqXMLCTeEmail I Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
ProgPagFornAdtoAutoCTe B Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
RepetirPesoSaiCheg B Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
SerieDespesaDivUE S Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
TipoFaturaAutoCTe S Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
UsaCalcPesoCubadoCTe B Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
UsaCTRCCartaFrete B Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
UsaEmbarcadorOrdemCar B Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
UsaFiltroDataHoraConsPainelCte B Se 'S', Descrição: Se S, em Painéis - CTe/Viagens - Painel de CTe, irá utilizar o filtro do Período data + hora.
UsaManifesto S Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
UsaTipoModal B Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
ValidaFonesCTE B Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
ValidaVeicMDFECTE B Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
VerifPercUFOrigDestMDFe B Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
VerifSerieCTeFilial B Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
VerifSerieCTeUE B Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
VerifUFOrigDestMDFe B Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.

3.Módulos

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AnexarDocViagemProp B MÓD.FORN.: Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas.
CodCFOPFPVModForn I MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
CodItemDespPostoAdm I MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
CodItemDespPostoCor I MÓD.FORN.: Código do Tipo de Pagamento padrão para as duplicatas das faturas de pagamento de viagens geradas à partir da solicitações de pagamento de viagens.
CodTipoPagtoModForn I MÓD.FORN.: Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento.
DiasAcrescSolicPagtoViag I MÓD.FORN.: E-mail para envio de solicitações de pagamento de viagens.
EmailLogEncMDFeModForn S MÓD.FORN.: Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem.
EmailSolicSiteSATForn S MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
EncMDFeAutoSolPagtoVigModForn B MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem por fatura, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat B MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat B MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat B MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização.
LimiteMaxDifPesoChegSai I MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens.
LimiteMaxTempoFatPagViagModForn I MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos para envio obrigatório de documentos na Solicitação de Pagamento de Viagens. Os itens desta lista obedecerão a regra estabelecida no parâmetro 'ListaCodTipoDocSPVSitesat', os mesmos podem ser um subconjunto de valores deste parâmetro ou exatamente iguais.
LimiteMaxViagFatPagViagModForn I MÓD.FORN.: Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens.
ListaCodEmpresasLibModForn S MÓD.FORN.: Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens solicitada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev S MÓD.FORN.: Limite máximo de tempo em horas que uma fatura de pagamento de viagens poderá ser alterada ou cancelada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodTipoDocSPVSitesat S MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
ListaObgTipoDocSPVSitesat S MÓD.FORN.: Filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn'.
MostrarCTeAnuladoModForn B MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes anulados para pagamento.
MostrarCTeDetalharModForn B MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes substituídos para pagamento.
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn I MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o botão para informar despesas administrativas na solicitação de pagamento de viagem.
MostrarCTeSubstituidoModForn B MÓD.FORN.: Se 'S', será mostrado o botão 'Finalizar Fatura de Pagamento de Viagens' e o usuário será obrigado a anexar ao menos um documento na fatura antes de solicitar a finalização da mesma, com geração de duplicata a pagar.
MostrarDespAdmFornSitesat B MÓD.FORN.: Definir se o usuário poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2. Se mais de uma opção, separar por vírgula.
ObrigaDocFatPagViagemModForn B MÓD.FORN.: Definir se o usuário possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas. S 29/06/2016 17:08:15.742
OpcoesSolicPagtoForn S MÓD.PROP.: Se 'S', permite anexar documento em Viagens.
TipoSolicPagtoForn I MÓD.CLIENTE.: Se 'S', considerar Conhecimentos Base na consulta de viagens.
VerifMDFeConsitirPgtoRes B MÓD.FUNC./MOT.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo.

4.Papeleta

JornadaSAB I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra.
JornadaDOM I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra.

5.Especiais

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoPropConfig I Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
AcertoPropDataViagemMot B Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
AutorizaCTeFreteFiscalZerado B Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
CodCidDestDivImpNFe I Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
CodDestDivImpNFe I Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
CodFornecedorNFe I Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
CodMercDivImpNFe S Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário.
CodMotDiv S Coloque 'S' para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
ConsidConfChequeBanco B Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
ConsideraComboPedBaseIcms B Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
ConsiderarFretePagoAcertoProp B Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
DataEstatistica D Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
DataHoraUltAtual D Se 'N', o SiteSAT não irá considerar os saldos de motoristas cujo campo 'Frete' seja igual a 'Pago' no Acerto de Proprietário.
difHorarioEmissaoMaior I Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
EMonitorUsaCodUFFilial B Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
EmpresaSimplesNacional B Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
ExigeCPFCNPJETCTACProp B Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
ExigeFinalizarCP B Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
FaturasRecebidasAcProp B Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
fusoHorarioServidor I Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
GerarComissaoAcerto B Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
GerarFaturasDespesas B Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
ImpNFeCPItemCFOP B Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
ImpNFeViagTagVol B Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
ImpNFevNF B Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2,4-Paisagem3), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
ImpPesoChegadaCartaFrete B Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
ImpSaldoMotCartaFrete B Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
InsFornecedorNaoLib B Código da Mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota. S 29/06/2016 17:08:13.956
InsPedidoNaoLib B Se S, ao inserir um Pedido, este será Não Liberado.
JobMinPeriodicidade I Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. do destinatário da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado o destinatario do XML ao invés da ordem car./pedido.
LabelPPT S Se 'definir tabelas por usuário > complemento' não for preenchido, irá assimilar parâmetro ValorMercadoriaMAX para validações ISSUP 20/06/2018 09:28:19.742
LayoutRelAcertoProp I Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o pedido informado na ordem de carregamento está dentro do prazo de validade, atraveś do campo 'Data Validade'.
LimiteMaxFreteMotViag S Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
ListaCodFilialNumConhecCartaFrete S Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. S 14/03/2012 15:48:48.0
ListaFaturasAcertoProp S Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum). S 14/03/2012 15:48:51.0
MaxDiasVincCTeMDFe I Código do fornecedor para emissão de NFe.
maxResultConsultas I Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite. S 14/03/2012 15:39:22.0
maxResultPagina I Se estiver 'S', os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP). ISSUP 18/07/2018 08:13:17.950
maxTamDoc I Se estiver 'S', caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.437
maxTamFotos I Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. S 29/06/2016 17:08:14.41
ModuloSistema S Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
MostraClassificacaoCartaFrete B Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. ISSUP 05/11/2020 10:15:46.0
MostraLabelRecebiCartaFrete B Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade. S 14/03/2012 15:48:51.0
MostraLabelRecebimentoCartaFrete B Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão. S 15/04/2021 15:05:09.0
MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp B Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
MostrarFaturasDespesasAcertoProp B Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.620
MostrarParcAutoRelAcertoProp B Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens. S 29/06/2016 17:08:14.141
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp B Se 'S' utiliza o 'CFOP Saída' da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. S 29/06/2016 17:08:14.125
MostrarParcRelAcertoProp B Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
NaoAlteraPedViagem B Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo se viagem for própria. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.647
NaoCalculaAdtoViagem B Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo. ISSUP 18/07/2018 08:13:18.35
NaoCalculaAdtoViagemPropria B Se estiver 'S', não será permitido alterar o pedido em uma viagem em inserção ou alteração evitando erros de reprocessamento de campos. Deverá remover a viagem e lançar uma nova. ISSUP 18/11/2020 11:07:18.0
NumeroContaAcertoProp S Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista. S 14/03/2012 15:48:51.0
NumVeiculosProprios I Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
PermAltFlagImpCartaFrete B Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
PermFatCliPrinc B Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
PermFatDivFil B Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
PermLancDespCarretaLivre B Máximo de dias entre a emissão do CTe e o cadastro do MDFe para que a viagem possa ser vinculada ao mesmo, de forma a evitar uso de viagens antigas.
PermLancFEmpFisMotSemPPT B Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
PermViagVeicPropMotTerc B Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
RateioDespesasUnEmb B Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o PPT Motorista informado na Ordem de Carregamento.
RecalcularImpostosAcertoProp B Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
RedirecionaLogins B Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
ServidorEMonitor I Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete. S 14/03/2012 15:48:50.0
ServidorEMonitorISDest B Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos. S 14/03/2012 15:48:51.0
SomarPedViagAdiantMot B Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente.
UsaAdiantCalcAcertoProp B Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista. S 14/03/2012 15:48:52.0
UsaBaixaChequesBanco B Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista SOMENTE SE POSITIVO (>= 0).
UsaBaixaRetornoBanco B Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
UsaContabil B Se 'S', irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
UsaDataAutorizacaoDanfe B Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
UsaDataLimite B Se estiver 'S', deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada). S 29/06/2016 17:08:14.172
UsaDespesasAntCalcAcertoProp B Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
UsaDtEmissaoDanfeDtSaida B Se estiver 'S', ao fazer uma fatura de viagens, o SiteSAT irá buscar viagens com mesmo cliente ou que o cliente principal seja o da fatura.
UsaEDINectar B Se estiver 'S', será possível fazer uma fatura de viagens de diferentes filiais.
UsaEDIProceda B Se estiver 'S', ratear despesas pelas Unidades de Embarque. S 14/03/2012 15:48:51.0
UsaEDIViagens B Se 'S', o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
UsaEnvioPagForBanco B Utiliza o módulo de contabiliade do SiteSAT. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.704
UsaEnvioRemessaBanco B Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito. ISSUP 14/06/2021 11:46:49.0
UsaEptasga B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
UsaExpConsisaNet B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
UsaExpDominio B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
UsaExpJB B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
UsaExpPolidata B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
UsaExpSPEDOficial B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
UsaLogoDacteCFrete B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
UsaModeloVeic B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
UsaParcPagAntCalcAcertoProp B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio.
UsaParcRecAntCalcAcertoProp B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
UsaPedCalcAcertoProp B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata.
UsaPedCalcSaldoAcertoProp B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a ConsisaNet.
UsaPedSemParar B SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de abastecimentos do eptasga
UsaPPTOrdemCarSobPedido B Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários. S 14/03/2012 15:48:51.0
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp B APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
ValorMercadoriaMAX I Lista de códigos (separados por vírgula) de Filiais onde, ao inserir/alterar uma viagem, usar o mesmo Núm. Interno da viagem para Núm. Conhec. e Carta Frete. DEVE SER USADO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO CAUSAR PROBLEMAS DE SEQUENCIA DE CTE.
VerifDataValPedidoOrdemCar B Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
ZerarMargemFreteFrota B Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feita no login.
ZerarPisCofins B Módulo do SITESAT obtido via cadastro do Tipo de Receita do WEBSAF, para uso interno. NÃO ALTERAR MANUALMENTE.
ZerarPremioSeguroSeTaxaZero B Servidor EMonitor a usar: 1 (Java), 2 (Python).
ZerarSaldoAcerto B Se 'S', será sempre usado o servidor da InterSite para NFe/CTe/MDFe Destinados. Somente para clientes que tem EMonitor Próprio mas usam a InterSite para documentos destinados.
ZerarSaldoAcertoPos B Define periodicidade mínina para o job (em minutos).

6.Integrações(web services)

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AgruparXMLsVeicDestTimerViagem B Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem B Se 'S', o SiteSAT irá verificar se já tem CIOT gerado para não permitir efetuar o pagamento de viagem.
BloqImpDacteSemMonitoramento S Informar o código da gerenciadora de risco ATSLog cadastrada no SAT.
CalcHorasIntervaloReenvioOcoTimer I Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
CampoQuantidadeNFeTimerViagem S Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
CodCiotPag I Tempo limite em minutos para o SiteSAT aguardar a resposta na comunicação com os serviços da ATSLog.
CodEFrete I Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
CodEptasga I Data do último trajeto realizado na ATSLog.
CodExtratta I Se 'S' envia trajeto para a ATSLog.
CodForEFrete I Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar ATSLog via webservice já vai tentar enviar.
CodForPagbem I Se estiver 'S' irá pesquisar o Tipo de Carroceria do Cavalo para informar na tag TEN_CODIGO.
CodForPamcard I Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de CTe.
CodForRepom I Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de MDFe
CodForSascar I Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
CodForSemParar I Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL e MULTIMODAL.
CodForTarget I Se estiver 'S', vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela ATM
CodGDF I Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoAtm I Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoCaramuru I Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoEmap I Se estiver 'S' ao gravar a ordem de carregamento, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGrLog I Tipo de ambiente com a integração da ATM, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
CodGrupoDSascar I Usuário de Acesso ao webservice da ATM.
CodM3risk I Senha de Acesso ao webservice da ATM.
CodNegocioSascar I Código do Cliente no sistema da ATM.
CodPagbem I Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
CodPamcard I Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
CodPedidoCaramuru I Código da Gerenciadora de Risco da ATM.
CodRastSat I Código do cadastro na tabela GerRisco para a integração com a EMAP.
CodRepom I Se estiver 'S' vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
CodRodobank I Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
CodRodobens I Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
CodSiga I Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
CodTarget I Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
CodTipoDocViagem1 I Código da Gerenciadora de Risco da GDF.
CodTipoDocViagem2 I Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
CodTipoDocViagem3 I Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
CodTipoDocViagem4 I SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
CodTipoDocViagem5 I Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
CodTipoOcorrenciaAverb I Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
CodTipoOcorrenciaCaramuru I SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaPastaXMLsAutoTimerViagem I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
CodTipoOcorrenciaRemEmail I Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaSolicMonit I Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaSolicMonit2 I Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaTrizyEnvioDoc I Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTotalRisk I Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTracker I Se estiver 'S', em breve.
CodTrafegus I Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
CodTrizy I Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
DefineUnidadeEmbarqueTimerViagem I Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de CTe.
eFreteDiasVenc I Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de MDFe.
eFreteDiasVencSaldo S Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
EMailRastreamentoTimerViagem S CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
EmailXMLTimerCaramuru S Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
EncMDFeAutoDataAntTimerViagem B Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem B Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
EnvDataViagMotMaisTempoViag B Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
EnviaMod94PortoSeg B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
EnviarDACTEeXMLAutoPetrobras B Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
GeraObsTodasMercadoriasDacteTimerViagem B Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
GerarCIOTAutoCTe B Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
ImpViagSemNFTimerCaramuru B Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem I Se estiver 'S' irá gerar o CIOT e não irá programar o pagamento.
ListaCodEmpTimerViagem S Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
ListaCodGerRiscoTimerViagens S Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.
ListaEmailTimerCaramuru S Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
ListaEmailTimerProcDupl S Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
ListaFilialAverbAut S Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
ListaFilialAverbAutGUEP S Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFe S Se estiver 'S' então não programar o saldo ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFeGUEP S Se estiver 'S' então não programar o adiantamento ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFePortoSeg S Se estiver 'S' então não programar o pedágio ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutPortoSeguro S Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML S Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
LogResumidoTimerViagem B Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
MostraMotVeicTituloTimerViagem B Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
NaoGeraCTeNFSeTabelaFreteTimerViagem B O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
NaoGeraMDFeSemPesoB B Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
NaoProgramaPedCaramuru B Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
ObrigaSolMonitAutVeicFrota S Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
OpEnvioEmailTimerCaramuru I Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
PagBemDiasVenc S Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
PagBemDiasVencPed S Informar o Cod Cliente fornecido pela REPOM após o cadastro prévio para acesso.
PamcardDiasVenc I Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
PastaXMLsAutoTimerViagem S Login de acesso ao webservice do REPOM.
PastaXMLsTimerViagem S Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
PropNaoTranspVeicPropTimerCaramuru B Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
RemoverEmailSemAnexoTimerViagem B Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
RepomDiasVenc I Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
SenhaSMS S Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
SenhaWhatsApp S Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
TaxaSeguroTimerCaramuru F Se será permitido quitar o saldo no posto, Informe '0' Não poderá, '1' se poderá e '2' se é para enviar tag vazia
TempoMaxSaldoOCTimerViagem I Se 'S', caso a flag 'Desc. Seguro Saldo Mot.' estiver marcado com 'Sim', será descontada no valor do frete.
TimerProtCTE S Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
TimerProtCTEDom S Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato.
TimerProtCTEQua S Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
TimerProtCTEQui S Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
TimerProtCTESab S Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
TimerProtCTESeg S Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
TimerProtCTESex S Código da Operadora de Cartão REPOM.
TimerProtCTETer S Código da Operadora de Cartão Rodobank.
TimerYaraEMailLog S Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraSenha S Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraURL S Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraUsuario S Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Pagbem inserir separado por virgula para AD e SD ex. 10,15
TokenMaxBotWhatsApp S Quantidade de dias adicionais a serem somados ao pedágio na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
TpMedPadraoTimerViagem S Código da Operadora de Cartão PagBem.
UrlSMS S Código do fornecedor Pagbem para solicitação do pagamento das Viagens.
UrlWhatsApp S Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
UsaCalcPesoSaidaEmPesoCubadoTimerViagem B Login de acesso ao webservice da PagBem.
UsaColetaEntregaXmlTabelaFreteTimerViagem B Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
UsaDadosObsContTabelaFreteTimerViagem B Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaDadosSegUENaObsTimerViagem B Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaDtVencPedagioTimerCaramuru B Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaEspecieMercTabelaFreteTimerViagem B Data de validade do token fornecido pela PagBem.
UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru B Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
UsaOrdemCarComTabelaFreteTimerViagem B Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
UsaPedCadastradoCaramuru B Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato PagBem.
UsaPesoSaidaEmPesoEPesoCubadoTimerViagem B Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato PagBem.
UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru B Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato PagBem.
UsaQuantNotaAgruparXMLs B Se estiver 'S' somente irá gerar CIOT se o CTe estiver autorizado.
UsaRastrJabursat B Se estiver 'S' irá utilizar os abastecimentos para abater na base de cálculo dos impostos (INSS,IRRF,SEST/SENAT)
UsaRastrRastSat B Código da Operadora de Cartão Target.
UsaRastrSascar B Código do fornecedor Target para solicitação do pagamento das viagens
UsaRastrTotalRisk B Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Target.
UsaTabelaFreteTimerViagem B Se estiver S então não programar o saldo e adiantamento ao emitir contrato Target.
UsaTimerYara B Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
UsuarioSMS S Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
UsuarioWhatsApp S Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado em Viagens/Ordem de Carregamento/Pedidos enviados para a Trizy.
VerifCapacCargaCTePesoTimerViagem B Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
VerifCapacCargaCTeTimerViagem B Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
VerifFornPagtoCiot B Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
VerOrigDestPedTimerCaramuru B Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
WSAtmArmazenaNumAverbRet B Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
WSAtmArmNumAverbRetManif B Código da Gerenciadora de Risco da GR Log.
WSAtmAverbaApenasCTeNormal S Se estiver com S, vai utilizar a GR Log.
WSAtmAverbaApenasCTeNormalMultimodal S Código da Gerenciadora de Risco da Rodobens.
WSAtmAverbaAutCTE S Se estiver com S, vai utilizar a Rodobens.
WSAtmAverbaAutMDFE S Código da Gerenciadora de Risco da Siga.
WSAtmAverbaCarga S Se estiver com S, vai utilizar a Siga.
WSAtmAverbaMDFE S Código da Gerenciadora de Risco da M3risk.
WSAtmAverbaOC S Se estiver com S, vai utilizar a M3risk.
WSAtmCodigo S Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar M3Risk/ABM via webservice já vai tentar enviar.
WSAtmHomologProd I Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
WSAtmSenha S Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
WSAtmUsuario S SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
WSATSDataUltTrajeto D Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
WSATSLogCodGerRisco I Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
WSATSLogConnectTimedOut I SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
WSATSLogInsereTrajeto B Código da Gerenciadora de Risco da Tracker.
WSATSLogSenha S Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
WSATSLogSolMonAutCTE B Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
WSATSLogTipoCarroceria B Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
WSATSLogUsuario S Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
WSATSUltTrajeto S Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
WSBuonnyHomologProd S Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
WSBuonnySenha S Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
WSBuonnyToken S Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de CTe.
WSCodGerRiscoBuonny I Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de MDFe.
WSCodGerRiscoGUEP I Código da Operadora de cartão Extratta.
WSCodGerRiscoPortoSeguro I Código da Operadora de cartão CiotPag.
WSCodGerRiscoTransSat I Código da EPTASGA
WSeFreteAgrupViagDiaVeic B Se 'S', o SiteSAT irá enviar automaticamente o DACTe e o XML ao webservice da Petrobras após autorização/cancelamento do CTe.
WSeFreteBloqRedeConvETC B Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteCodUECertifA1 I URL de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteGeraApenasCiot B Token de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteHomologProd I No. de Contrato do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSGDFSenha S Operador do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSGDFUE I Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da Multisoftware.
WSGetQueryToken S URL de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
WSJabursatSenha S URL de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
WSJabursatUsuario S Token de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
WSM3riskSolMonAutCTE S Token de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
WSMultisoftwareTokenCTe S Definir se vai rodar ou não o timerYara.
WSMultisoftwareTokenMDFe S URL de acesso ao webservice via TimerYara.
WSMultisoftwareURLCTe S Login de acesso ao webservice via TimerYara.
WSMultisoftwareURLMDFe S Senha de Acesso ao webservice via TimerYara.
WSPagBemCadViagNumInt B EMail(s) que vai(ão) receber o log de saída do TimerYara, separados por vírgula.
WSPagBemContratante S Se 'S', o SiteSAT permitirá que o Timer Caramuru cadastre viagens onde o veículo seja do tipo 'Próprio' e não seja encontrado proprietário com as informações da seção 'TRANSPORTADOR'. O proprietário da viagem será o informado no veículo.
WSPagBemDataToken S Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
WSPagbemGerarCiotCteAutorizado B Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
WSPagBemLogin S Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
WSPagbemNaoProgramaAdt B E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
WSPagbemNaoProgramaPed B Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
WSPagbemNaoProgramaSaldo B Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
WSPagBemRecalcImpAbast B Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
WSPagBemSenha S Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
WSPagBemToken1 S Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
WSPagBemToken2 S Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
WSPagBemToken3 S Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
WSPamcardClassificacaoValeAbast B Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos PPT Empresa e PPT Fiscal.
WSPamcardCodUECertifA1 I Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
WSPamcardCombAbast I Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
WSPamcardEfetivacao I Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
WSPamcardHomologProd I Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs deste padrão.
WSPamcardNaoProgramaAdto B Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail de acordo com o valor informado na tag 'modFrete', onde '0' para agrupar as notas pelo CNPJ do emitente e placa do veículo e '1' para agrupar pelo CNPJ do destinatário e placa do veículo.
WSPamcardNaoProgramaPed B Define de qual tabela o timer irá vincular o campo 'Unidade de Embarque' na viagem: 1-Veículo, 2-Ordem Car., 3-Pedido.
WSPamcardNaoProgramaSaldo B Se 'S', o Timer Viagem encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
WSPamcardStatus I Se 'S', o Timer Viagem somente encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado se for de data anterior ao do MDFe atual, de forma a evitar encerramento do mesmo dia.
WSPamcardTrataQuebra B Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
WSPortoAverbAutCTE B Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
WSRepomAgrupViagDiaVeic B Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
WSRepomCodCliente I Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
WSRepomCodUECertifA1 I Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
WSRepomDescValorFrete B Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
WSRepomEmiteContratoCteFixo B Diretório onde o Timer Viagem fará as leituras dos XMLs.
WSRepomEnviaImpostosContrato B Diretório onde serão salvos os XMLs dos CTes autorizados pelo Timer Viagem.
WSRepomHomologProd I Tempo limite em minutos a ser considerado para a emissão de novos conhecimentos dentro de um mesmo saldo de ordem de carregamento no TimerViagem.
WSRepomHomologProdVPR I Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando apenas Tabela de Frete, ignorando o uso de Ordem de Carregamento e Pedido.
WSRepomProgramaSaldoEC B Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, caso não encontre, utilizará a Tabela de Frete.
WSRepomQuitacaoLib I Se 'S', o Timer Viagem utilizará a descrição da Espécie da Mercadoria da Tabela de Frete para preencher o campo tpMed do XML do CTe.
WSRepomRecalculaPesoChegada B Se 'S', o Timer Viagem utilizará a Coleta e a Entrega localizadas nas tags emit e dest do XML, caso não encontre na Tabela de Frete.
WSRepomSenha S Se 'S', seta o Peso Saída no Peso Cubado e os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' do Timer Viagem.
WSRepomSenhaVPR S Se 'S', seta o Peso Saída no Peso e no Peso Cubado do ConhecimentoNota do Timer Viagem.
WSRepomUsuario S Se 'S', o timer irá usar a quantidade de cada XML agrupado via 'AgruparXMLsVeicDestTimerViagem' ou 'AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem'.
WSRepomUsuarioVPR S Se 'S', o Timer Viagem vai usar série NFSE se origem = destino na Tabela de Frete, e não vai gerar CTe/MDFe.
WSRodobankNaoProgramaAdt B Se 'S', o Timer Viagem utilizará os campos Nome da Seguradora, CNPJ da Seguradora e Número da Apólice do cadastro da UE na Obs.5 da tela de Viagem e na Obs da tela de Manifesto.
WSRodobankNaoProgramaPed B Se 'S', o Timer Viagem, se não tiver PPT Empresa, utilizará os campos de 'obsCont' para gravar campos do Conhecimento (FreteEmpresa/ValorFreteFiscal/BaseICMS = BASE CALCULO, FreteMotorista = LIQ FRETE, PorcICMS = ALIQ FRETE, ValorICMS = IMPOSTO FRETE).
WSRodobankNaoProgramaSaldo B Valor que será gravado na tag 'tpMed' do Timer Viagem. Se não for informado, será definido como 'PESO BRUTO'
WSSascarHomologProd I Se 'S', se a soma da quantidade das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
WSSascarSenha S Se 'S', se a soma do PESO das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
WSSascarUsuario S Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDFe se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
WSSemPararCnpj S Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
WSSemPararCodUEEmonitor I Campo Padrão para importacao do campo quantidade da nota fiscal/viagem ao importar viagens pelo Timer. Informe: B(tag pesoB), L(tag pesoL), V(tag qVol), ou C(tag qCom).
WSSemPararHomologProd I Se 'S', o Timer Viagem irá adicionar a obs do DACTe com dados de todas as mercadoria da NFe.
WSSemPararLogin S Se informado, o Timer Viagem irá enviar um email padronizado de rastreamento.
WSSemPararSenha S Código do Tipo de Ocorrência para Averbação. Ao tentar averbar será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTargetNaoProgramaPagto B Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento. Ao tentar solicitar monitoramento será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTinsGerDocContrato S Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento2. Ao tentar solicitar monitoramento M3Risk/ABM será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTinsGerDocOperador S Código do Tipo de Ocorrência para Remover Email. Para validar remoção do email.
WSTinsGerDocToken S Código do Tipo de Ocorrência para Salvar na Pasta de XMLs. Para validar salvamento do arquivo na pasta de XMLs.
WSTinsGerDocURL S Intervalo de horas para consultar ocorrências para reenvio das integrações do timer.
WSTrafegusCodPGRManual B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
WSTrafegusEnviaCodRota B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc S Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSTrafegusSolMonAut S Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaEFrete B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaMultisoftware B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaPagBem B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaPamcard B Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaRepom B Link de acesso para envio de SMS (Padrão sendo da Facilita Móvel).
WSUsaTarget B Usuário para envio de SMS.
WSUsaTinsGerDoc B Senha para envio de SMS.
WSValidaGerRiscoBuonny B Link de acesso para envio de WhatsApp (Padrão sendo da Clube Door).
WSValidaGerRiscoGrLog S Usuário para envio de WhatsApp.
WSValidaGerRiscoGUEP S Senha para envio de WhatsApp.
WSValidaGerRiscoM3risk S Token para envio de WhatsApp via MaxBot.
WSValidaGerRiscoRastSat S Token para liberar acesso de execução de consultas SQL via EMonitorPY nos schemas de BDs do Sistema.
WSValidaGerRiscoRodobens S Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (1).
WSValidaGerRiscoSiga S Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (2).
WSValidaGerRiscoTotalRisk S Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (3).
WSValidaGerRiscoTrafegus S Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (4).
WSValidaGerRiscoTransSat S Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (5).

7.SatApp

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AgendaContatoTipo S Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
Tabelas
Cadastros
Viagens
Financeiro
Consultas
Painéis/ Painéis
Relatórios / Financeiros
Relatórios / Viagens
Relatórios / Veículos
Dashboards
Relatórios / Pneus
Relatórios / Motoristas
Relatórios / Proprietário
Relatórios / Clientes
Relatórios / Fornecedores
Relatórios / Estoque
Relatórios / Despesas
Relatórios / Receitas
Relatórios / Contador
Relatórios / Controladoria
Relatórios / Lucratividade
Relatórios / Curva ABC
Relatórios / Auditoria
Relatórios / Gráficos
Como fazer ??
Exp./Imp.
Configurações
Integrações
Utilizando Modulo Fornecedores / Postos
Utilizando Modulo Cliente
Suporte
Ferramentas