Acerto de viagem para funcionários administrativos

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===Procedimento para reembolso de despesas debitadas de funcionários:===
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Reembolso de despesas efetuadas para motoristas.
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Exemplo:
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O uniforme que é descontado do motorista, um retrovisor que o  motorista quebrou, uma multa que empresa vai pagar 50% e o motorista 50% etc
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1) fazer um cadastro na tela de NFe (somente nao autorizar), informando todos os dados necessarios
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          a) se for baixar estoque colocar E no item.. senao D.. e informar o funcionario.
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          b) O cliente sera o funcionario ou alguem que esteja comprando um prod/servico
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          c) flag despesa DESMARCADA
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2) gerar o debito para o motorista atraves do botão gerar débito na tela de NFe (pode ser parcelado o debito)
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3) Gerar a fatura normalmente com o tipo U - Reembolso de despesas de funcionários utilizando o botao "faturar"
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            OBS: como foi gerado um débito, faturas do tipo U NUNCA GERAM PARCELAS A RECEBER

Edição de 11h58min de 17 de setembro de 2014

Tabela de conteúdo

MANUAL

Tabelas → Funcionários

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Cadastre com suas informações pessoais do funcionário pelo qual irá fazer a viagem. Principais informações para serem selecionadas e preenchidas com essa finalidade:


2a.png


Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 3. Dados adicionais:

3a.png


4a.png


O funcionário que irá viajar acessa Cadastros → Acertos de funcionários.


5a.png


Inserir preenchendo:


6a.png Informações sobre a origem/destino ou/e informações adicionais. [DATA: DATA DO LANÇAMENTO] [DATA INÍCIO: DATA INÍCIO DA VIAGEM] [DATA FINAL: DATA FINAL DA VIAGEM] [VALOR SOLIC: VALOR SOLICITADO PARA VIAGEM]


7A.png


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O usuário que tem o privilégio AFF recebe o correio quando acessa o sistema com todas as informações de solicitação.


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Seguidamente aparecerá mensagem informando para a confirmação ou não dá solicitação.


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Para digitar as despesas de viagem, é necessário acessar Cadastro → Acerto de funcionário.


O funcionário digita as despesas de viagem clicando no botão:

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Após clicar será encaminhado para a tela:

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O usuário que tiver o privilégio 'CAF - Usuário poderá conferir acertos de funcionários' entra, visualiza o acerto na tela, conferindo seus dados.


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Procedimento para reembolso de despesas debitadas de funcionários:

Reembolso de despesas efetuadas para motoristas.

Exemplo:

O uniforme que é descontado do motorista, um retrovisor que o motorista quebrou, uma multa que empresa vai pagar 50% e o motorista 50% etc

1) fazer um cadastro na tela de NFe (somente nao autorizar), informando todos os dados necessarios

         a) se for baixar estoque colocar E no item.. senao D.. e informar o funcionario.
         b) O cliente sera o funcionario ou alguem que esteja comprando um prod/servico
         c) flag despesa DESMARCADA
  

2) gerar o debito para o motorista atraves do botão gerar débito na tela de NFe (pode ser parcelado o debito)

3) Gerar a fatura normalmente com o tipo U - Reembolso de despesas de funcionários utilizando o botao "faturar"

           OBS: como foi gerado um débito, faturas do tipo U NUNCA GERAM PARCELAS A RECEBER
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas