Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada

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(NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO))
(Emitindo a NFE de devolução=)
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[[http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#SAT| Lançamento de Contas a Pagar]]
 
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==Emitindo a NFE de devolução===
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==Emitindo a NFE de devolução==
 
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==NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA==
 
==NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA==

Edição de 17h40min de 20 de setembro de 2016

Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema

NF-e de Entrada

Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal

[Lançamento de Contas a Pagar]

Emitindo a NFE de devolução

NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA

a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,

  • Fornecedor = emissor da NF-e
  • Data controle
  • Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
  • Observação não obrigatório
  • Especie docto (NF-e)
  • CFOP (consultar contador)
  • Chave NF-e


Nfecredent.png


Nfecredent2.png


Nfecredent3.png


ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
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