Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada

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(NF-e de Anulação de serviço de transportes)
 
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Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema  
 
Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema  
  
==NFE de Entrada==
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==NF-e de Entrada==
  
 
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a '''Entrada''' ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal  
 
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a '''Entrada''' ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal  
  
[[http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#SAT| Lançamento de Contas a Pagar]]
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[http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#SAT| Lançamento de Contas a Pagar]
  
==Emitindo a NFE de devolução===
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==Emitindo a NFE de devolução==
  
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a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
  
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Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
  
==NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO)==
+
Feito isso acesse o Menu '''Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE)''', e ao clicar em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] começamos a inserir:
  
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no contas a pagar, como mostra as imagens abaixo,
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===Aba 1.Dados Gerais===
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'''Finalidade:'''  DEVOLUÇÃO-1
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'''Forn/Emissor:''' informe a própria transportadora.
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'''Cliente/Destinat:''' será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
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'''CFOP:''' no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
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'''Espécie:''' NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
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'''Unid.Emb:''' informe a U.E que emitirá
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[[Arquivo:Nfedef.png]]
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===Aba 2.Itens===
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na aba '''2.Itens''' deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o '''NCM do ITEM'''
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Informe o '''ITEM''','''Quantidade''' e '''Valor Unitário''' que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
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'''V/E/D:''' use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
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'''CFOP:''' deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
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'''CST ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
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'''%ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
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'''Vl.Base ICMS:'''  Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
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'''Vl.ICMS:''' calculado automaticamente após informar porcentagem x base
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'''CST PIS e CST COFINS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
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[[Arquivo:NFedev2.png]]
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===Aba 8.NFe Dev===
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É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
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clique em novo [[Arquivo:novo.png]] e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
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[[Arquivo:NFedev3.png]]
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===Aba 4.NFe===
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Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba '''8.NFe Dev''', está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo
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'''Frete por Conta: 0-Emitente''' e também '''Obs Adicional''', referenciar alguma descrição interessante
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[[Arquivo:NFedev4.png]]
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=== NF-e Devolução com Frete ===
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Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''FRETE'''
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Veja a NF-e:
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[[Arquivo:nfedev.png]]
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Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
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Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
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* Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
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* Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
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* Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete
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[[Arquivo:nfedev2.png]]
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Após lançar os itens, vai verificar que:
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* Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
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* Campo 2 Valor de IPI lançado
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* Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
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* Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo '''Valor Liquido''' porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo '''Vl. Desc. Cont''' e o campo 4 deverá receber a subtração do '''Valor liquido''' - '''Vl. Desc. Cont'''
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E por fim, na aba '''4. NFe''' devemos informar o valor do frete
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* Campo 1 Informar o valor do frete.
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=== NF-e Devolução com Desconto Contábil ===
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Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''FRETE'''
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Veja a NF-e:
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[[Arquivo:nfedev4.png]]
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Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
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[[Arquivo:nfedev5.png|800px]]
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Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
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* Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
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* Campo 2 Valor do desconto do produto
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* Campo 3 Valor total da nota com desconto
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[[Arquivo:nfedev6.png]]
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Após lançar os itens, vai verificar que:
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* Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
 +
* Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
 +
* Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
 +
* Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto
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Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no '''campo 3''' do cabeçalho da nota.
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'''Importante !!!''' Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.
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=== NF-e Devolução com Outras Despesas ===
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Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''Outras Despesas Acessórias'''
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Veja a NF-e:
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[[Arquivo:nfedev7.png]]
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Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
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[[Arquivo:nfedev8.png|960px]]
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Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
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* Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
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* Campo 2 Valor da despesa acessória
 +
* Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada
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==NFe de devolução com IPI embutido==
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A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
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Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
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Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:
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[[Arquivo:NotaorigIPI.png]]
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Feito isso acesse o Menu '''Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE)''', e ao clicar em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] começamos a inserir:
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===Aba 1.Dados Gerais===
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'''Finalidade:'''  DEVOLUÇÃO-1
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'''Forn/Emissor:''' informe a própria transportadora.
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'''Cliente/Destinat:''' será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
 +
 
 +
'''CFOP:''' no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
 +
 
 +
'''Espécie:''' NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
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'''Unid.Emb:''' informe a U.E que emitirá
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[[Arquivo:Ipi1.png]]
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===Aba 2.Itens===
 +
 
 +
 
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na aba '''2.Itens''' deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o '''NCM do ITEM'''
 +
 
 +
Informe o '''ITEM''','''Quantidade''' e '''Valor Unitário''' que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
 +
 
 +
'''V/E/D:''' use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
 +
 
 +
'''CFOP:''' deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
 +
 
 +
'''CST ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
 +
 
 +
'''%ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
 +
 
 +
'''Vl.Base ICMS:'''  Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
 +
 
 +
'''Vl.ICMS:''' calculado automaticamente após informar porcentagem x base
 +
 
 +
'''CST PIS e CST COFINS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)'''''
 +
 
 +
[[Arquivo:Ipi2.png]]
 +
 
 +
 
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===Aba 8.NFe Dev===
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É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
 +
 
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clique em novo [[Arquivo:novo.png]] e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
 +
 
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[[Arquivo:NFedev3.png]]
 +
 
 +
 
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===Aba 4.NFe===
 +
 
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 +
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba '''8.NFe Dev''', está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo
 +
'''Frete por Conta: 0-Emitente''' e também '''Obs Adicional''', referenciar alguma descrição interessante
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Ipi3.png]]
 +
 
 +
==NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT==
 +
 
 +
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
 +
 
 +
===Aba 1.Dados Gerais===
 +
 
 +
'''Finalidade:''' Entrada<br>
 +
'''Fornecedor:''' Filial ou empresa emitente (a transportadora)<br>
 +
'''cliente:''' Filial ou empresa solicitante (a transportadora)<br>
 +
'''Filial:''' o emissor da NFe<br>
 +
'''Observação:''' verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo<br>
 +
'''CFOP:''' 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS
 +
 
 +
[[Arquivo:1dadosgeraisNfe.png]]
 +
 
 +
===Aba 2.Itens===
 +
 
 +
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
 +
 
 +
 
 +
1. Dados do Produto.
 +
 
 +
Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"
 +
 
 +
'''NCM do Item:''' 9999999 se nao aceitar 0000000 <br>
 +
'''CST ICMS:''' 090 - Outros
 +
 
 +
'''CFOP=''' 1604
 +
 
 +
'''Descrição do produto:''' – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Valor unitário = 0.
 +
 
 +
Valor total = 0.
 +
 
 +
% ICMS = 100
 +
 
 +
Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.
 +
 
 +
Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.
 +
 
 +
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:2itensNFe.png]]
 +
 
 +
===Aba 3.Dados Complementares===
 +
 
 +
 
 +
'''Obs Corpo NFE:''' Informações Adicionais de interesse do Fisco.
 +
 
 +
[[Arquivo:3.dadoscompNFe.png]]
 +
 
 +
===Aba 4.NFe===
 +
 
 +
Frete por conta = 0-Emitente.
 +
 
 +
[[Arquivo:4NFe.png]]
 +
 
 +
==NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA==
 +
 
 +
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no '''CONTAS A PAGAR''' , como mostra as imagens abaixo,
  
 
*Fornecedor = emissor da NF-e<br>
 
*Fornecedor = emissor da NF-e<br>
Linha 34: Linha 373:
  
 
  ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
 
  ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
 +
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==NF-e de Anulação de serviço de transportes==
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Um nota de anulação de frete é um documento que é emitido para anular um Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e emitido com erros e que não pode mais ser cancelado.
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 +
Não é um documento que substitui o CT-e, mas sim que realiza a anulação de valores relativos à prestação de serviços de frete.
 +
 +
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'''Tipo da NFE:''' Entrada = 6
 +
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'''CFOP:''' 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
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[[Arquivo:Nfe devolucao de cte.png|1024px]]
 +
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'''Descrição do item:''' Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
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'''CFOP:''' 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
 +
 +
'''CST PIS/COFINS:''' 08 - sem incidencia
 +
 +
'''CST ICMS:''' 040 - isenta
 +
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Cadastre o Item dessa forma abaixo:
 +
 +
[[Arquivo:ItemNFE.png]]
 +
 +
 +
 +
[[Arquivo:Nfe devolucao de cte2.png|1024px]]

Edição atual tal como 13h35min de 7 de junho de 2021

Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema

Tabela de conteúdo

[editar] NF-e de Entrada

Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal

Lançamento de Contas a Pagar

[editar] Emitindo a NFE de devolução

a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVONovo.png começamos a inserir:

[editar] Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá


Nfedef.png

[editar] Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)


NFedev2.png

[editar] Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo Novo.png e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos


NFedev3.png

[editar] Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante


NFedev4.png

[editar] NF-e Devolução com Frete

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE


Veja a NF-e:


Nfedev.png


Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev1.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
  • Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
  • Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete


Nfedev2.png


Após lançar os itens, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
  • Campo 2 Valor de IPI lançado
  • Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
  • Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo Valor Liquido porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo Vl. Desc. Cont e o campo 4 deverá receber a subtração do Valor liquido - Vl. Desc. Cont


E por fim, na aba 4. NFe devemos informar o valor do frete


Nfedev3.png


  • Campo 1 Informar o valor do frete.


[editar] NF-e Devolução com Desconto Contábil

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE


Veja a NF-e:


Nfedev4.png


Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev5.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
  • Campo 2 Valor do desconto do produto
  • Campo 3 Valor total da nota com desconto



Nfedev6.png


Após lançar os itens, vai verificar que:


  • Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
  • Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
  • Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
  • Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto


Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no campo 3 do cabeçalho da nota.

Importante !!! Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.

--

[editar] NF-e Devolução com Outras Despesas

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de Outras Despesas Acessórias



Veja a NF-e:



Nfedev7.png


Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev8.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
  • Campo 2 Valor da despesa acessória
  • Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada

[editar] NFe de devolução com IPI embutido

A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:

NotaorigIPI.png


Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVONovo.png começamos a inserir:


[editar] Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá

Ipi1.png


[editar] Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Ipi2.png


[editar] Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo Novo.png e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos


NFedev3.png


[editar] Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante


Ipi3.png

[editar] NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.

[editar] Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS

1dadosgeraisNfe.png

[editar] Aba 2.Itens

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.


1. Dados do Produto.

Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"

NCM do Item: 9999999 se nao aceitar 0000000
CST ICMS: 090 - Outros

CFOP= 1604

Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.


Valor unitário = 0.

Valor total = 0.

% ICMS = 100

Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.


2itensNFe.png

[editar] Aba 3.Dados Complementares

Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.

3.dadoscompNFe.png

[editar] Aba 4.NFe

Frete por conta = 0-Emitente.

4NFe.png

[editar] NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA

a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,

  • Fornecedor = emissor da NF-e
  • Data controle
  • Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
  • Observação não obrigatório
  • Especie docto (NF-e)
  • CFOP (consultar contador)
  • Chave NF-e


Nfecredent.png


Nfecredent2.png


Nfecredent3.png


ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO

[editar] NF-e de Anulação de serviço de transportes

Um nota de anulação de frete é um documento que é emitido para anular um Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e emitido com erros e que não pode mais ser cancelado.

Não é um documento que substitui o CT-e, mas sim que realiza a anulação de valores relativos à prestação de serviços de frete.


Tipo da NFE: Entrada = 6

CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte


Nfe devolucao de cte.png


Descrição do item: Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte

CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte

CST PIS/COFINS: 08 - sem incidencia

CST ICMS: 040 - isenta

Cadastre o Item dessa forma abaixo:

ItemNFE.png


Nfe devolucao de cte2.png

Ferramentas pessoais
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SAT Viagens
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SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
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