Faturas de Viagens
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.
Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Grupo Tipo da Fatura
Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;
Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;
Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;
Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;
Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;
Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;
Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;
Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;
Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
PARA COMEÇAR O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE FATURA DE VIAGENS :
1ºPasso = Clique em novo (botão com uma folha branca)
2ºPasso = Após isso Selecione a filial ,escolha o Fornecedor e defina a Condição de pagamento.
3ºPasso = Em tipos de fatura , escolha Viagens(SestSenat)