Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar
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+ | # Data Controle: data do lançamento do crédito | ||
+ | # Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle | ||
+ | # Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa | ||
+ | # Filial: selecione a qual Filial o Funcionáio pertence | ||
+ | # Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado | ||
+ | # Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo | ||
+ | # Valor: digite o valor do Salário do Funcionário | ||
+ | # Descrição: digite uma observação para o crédito | ||
+ | # Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar. |
Edição de 14h20min de 12 de janeiro de 2016
Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema
1) Importação de Rubricas do sistema DomÃnio
o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func
2) Lançamento manual direto no contas a pagar
Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário
Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:
Funcionário
Liberado
Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o PerÃodo de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.
- Data Controle: data do lançamento do crédito
- Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
- Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
- Filial: selecione a qual Filial o Funcionáio pertence
- Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
- Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
- Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
- Descrição: digite uma observação para o crédito
- Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.