Usando Débito Antecipado(Fornecedor)

Edição feita às 19h36min de 13 de setembro de 2012 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.


Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor01.png


Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :


Opção Nova

Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.


Marque a opção NOVA e clique no botão OK


Debitoantfor02.png


Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK


Debitoantfor03.png


Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .


Debitoantfor04.png


Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor05.png


E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.


Debitoantfor06.png




Opção Referente a cheque emitido

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